| 索引號: | 003291720/201804-00008 | 組配分類: | 政府決算 |
| 發布機構: | 青陽縣新河鎮人民政府 | 主題分類: | |
| 名稱: | 新河鎮2017年財政預算執行情況和2018年財政預算(草案)的報告 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發布日期: | 2018-04-26 | |
| 生效日期: | 2018-04-26 | 廢止日期: |
一、2017年財政預算執行情況
2017年,在鎮黨委、政府的堅強領導下,在相關單位的支持配合下,全鎮財政收入完成5344.91萬元。
部門完成情況:國稅完成 3371.54萬元,地稅完成1973.37萬元。
全年財政支出2922.2萬元,具體分項是:
1.一般公共服務支出276.75萬元(其中,人大工作和代表活動支出10萬元、綜治維穩經費20萬元),占總支出的9.5%。
2.文化體育與傳媒支出9.87萬元,占總支出的0.3%。
3.社會保障和就業支出227.77萬元,占總支出的7.8%。
4.醫療衛生與計劃生育支出20.81萬元,占總支出的0.7%。
5.城鄉社區事務支出1000萬元,占總支出的34.2%。
6.農林水事務支出118.53萬元,占總支出的4.1%。
7.資源勘探電力信息等支出1243.38萬元,占總支出的42.5%。
8.住房保障支出25.09萬元,占總支出0.9%。
按照現行財政體制計算,結算后當年一般預算收入2922.2萬元,當年一般預算支出 2922.2萬元,收支相抵,財政收支基本平衡。
二、2018年財政預算草案
2018年鎮級預算編制的指導思想是:全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊緊圍繞中央、省、市關于深化財稅改革建立現代財政制度的總體要求,認真落實鎮黨委、政府的決策部署,進一步優化支出結構,堅持厲行節約,嚴格“三公”經費管理,從嚴從緊控制一般性支出。盤活財政存量資金,集中有限的資金用于調結構、轉方式、促升級、惠民生的重點領域和關鍵環節。
(一)財政收入
財政收入力爭完成6100萬元,比上年實績增長14.1%。分征管部門:
1、國稅4045萬元,占總收入的66.3%。
2、地稅2055萬元,占總收入的33.7%。
(二)財政支出
根據現行財政體制測算,2018年我鎮財政可用資金為3343萬元,當年計劃總支出3343萬元。收支相比,當年財政收支基本平衡,按照支出功能分類其構成如下:
1. 一般公共服務支出798萬元(其中,人大工作和代表活動支出10萬元、綜治維穩經費20萬元),占總支出的23.9%。
2.文化體育與傳媒支出6萬元,占總支出的0.2%。
3.社會保障和就業支出270萬元,占總支出的8.1%
4.醫療衛生與計劃生育支出104萬元,占總支出的3.1%。
5.城鄉社區事務支出1010萬元,占總支出的30.2%。
6.農林水事務支出90萬元,占總支出的2.7%。
7.資源勘探電力信息等支出1040萬元,占總支出的 31.1%。
8.住房保障支出25萬元,占總支出0.7%。
按照現行財政體制計算,結算后當年一般預算收入3343萬元,當年一般預算支出 3343萬元,收支相抵,財政收支基本平衡。
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