| 索引號: | 11341823003291720Y/201812-00001 | 組配分類: | 政府決算 |
| 發布機構: | 青陽縣新河鎮人民政府 | 主題分類: | 其他 |
| 名稱: | 2018年度決算報告 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發布日期: | 2018-12-17 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
2018年財政預算執行情況
2018年,在鎮黨委、政府的堅強領導下,在相關單位的支持配合下,1-11月份財政收入5932萬元,全年財政收入預計完成6100萬元,占縣下任務數6055萬元的100.7%。
部門完成情況:國稅預計完成 4000萬元,地稅預計完成2100萬元。
全年財政支出預計3800萬元,具體分項是:
1.一般公共服務預計支出 700 萬元(其中,人大工作和代表活動支出 10萬元、綜治維穩經費 20萬元),占總支出的18.4%;
2.文化體育與傳媒預計支出10萬元,占總支出的0.3 %;
3.社會保障和就業預計支出175萬元,占總支出的 4.6 %;
4.醫療衛生預計支出23萬元,占總支出的0.6%;
5.城鄉社區事務預計支出 2000 萬元,占總支出的 52.6%;
6.農林水事務預計支出150萬元,占總支出的3.9%;
7.資源勘探電力信息等預計支出 717萬元,占總支出的 18.9%;
8.住房保障預計支出25萬元,占總支出的0.7%。
按照現行財政體制計算,結算后當年一般預算收入預計3800萬元,當年一般預算支出預計3800萬元,收支相抵,財政收支基本平衡。
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