| 索引號: | 11341823003291720Y/202005-00033 | 組配分類: | 政府決算 |
| 發布機構: | 青陽縣新河鎮人民政府 | 主題分類: | 其他 |
| 名稱: | 關于新河鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算(草案)的報告 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發布日期: | 2020-05-21 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
關于新河鎮2019年財政預算執行情況
和2020年財政預算(草案)的報告
----2020年5月20日在新河鎮第四屆人民代表大會第五次會議上
新河財政分局
各位代表:
受鎮人民政府的委托,現將新河鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算(草案)的報告,提請大會審議,并請其他列席人員提出意見。
一、2019年財政預算執行情況
2019年,在鎮黨委、政府的堅強領導下,在相關單位的支持配合下,全年完成財政收入6556.36萬元,占縣下任務數6500萬元的100.9%;全年財政支出3808.03萬元。
(一)2019年預算收入情況
分主要收入項目完成情況:增值稅4801.58萬元、企業所得稅272萬元、個人所得稅154.07萬元、資源稅179.92萬元、城市維護建設稅241.91萬元、房產稅56.28萬元、印花稅63.47萬元、城鎮土地使用稅405.67萬元、土地增值稅46.72萬元、車船使用和牌照稅80萬元、環境保護稅10.25萬元、非稅收入244.49萬元。
(二)2019年預算支出情況
具體分項是:
1.一般公共服務支出 1122.52萬元(其中,人大工作和代表活動支出 10萬元、綜治維穩經費 20萬元),占總支出的29.5%;
2.文化旅游體育與傳媒支出10.76萬元,占總支出的0.3 %;
3.社會保障和就業支出231.12萬元,占總支出的 6 %;
4.衛生健康支出25.86萬元,占總支出的0.6%;
5.城鄉社區事務支出 1000 萬元,占總支出的 26.3%;
6.農林水支出675.77萬元,占總支出的17.8%;
7.資源勘探電力信息支出 717萬元,占總支出的 18.8%;
8.住房保障支出25萬元,占總支出的0.7%。
按照現行財政體制計算,結算后當年一般預算收入預計3808.03萬元,當年一般預算支出預計3808.03萬元,收支相抵,財政收支基本平衡。
二、2020年財政預算草案
2020年鎮級預算編制的指導思想是:堅定不移以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,全面貫徹落實中央及省市縣委經濟工作會議精神,緊扣全面建成小康社會目標任務,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,以供給側結構性改革為主線,以改革開放為動力,以五大發展行動為總抓手,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作,保持經濟持續健康發展和社會大局和諧穩定,不斷開創“泵閥小鎮、水鄉新河”建設新局面,進一步優化支出結構,堅持厲行節約,嚴格“三公”經費管理,從嚴從緊控制一般性支出。
(一)財政收入
財政收入安排7200萬元,比上年縣下任務數6500萬元增長10.8%。
(二)財政支出
根據現行財政體制測算,2020年我鎮財政可用資金為3414.6萬元,當年計劃總支出3414.6萬元。收支相比,當年財政收支基本平衡,按照支出功能分類其構成如下:
一般公共服務支出1124萬元(其中,人大工作和代表活動支出10萬元、綜治維穩經費20萬元),占總支出的32.9%;
2.文化旅游體育與傳媒支出27萬元,占總支出的0.8%;
3.社會保障和就業支出271.8萬元,占總支出的8%;
4.衛生健康支出43萬元,占總支出的1.2%;
5.城鄉社區事務支出322萬元,占總支出的9.4%;
6.農林水事務支出601.8萬元,占總支出的17.8%;
7.資源勘探電力信息支出1000萬元,占總支出的 29.2%;
8.住房保障支出25萬元,占總支出的0.7%。
按照現行財政體制計算,結算后當年一般預算收入3414.6萬元,當年一般預算支出3414.6萬元,收支相抵,財政收支基本平衡。
各位代表:完成2020年財政目標,任務艱巨,責任重大。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,在縣委、縣政府和鎮黨委的堅強領導下,認真貫徹本次會議的決議,努力完成各項目標任務,為我鎮經濟社會持續健康發展作出新貢獻!
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