| 索引號: | 1134182300329135X5/202005-00004 | 組配分類: | 年度財政預決算 |
| 發布機構: | 青陽縣楊田鎮人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 楊田鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算的報告 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發布日期: | 2020-05-06 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
一、2019年財政預算執行情況
2019年,在鎮領導和黨委的決策部署下,在相關單位的支持配合下,我鎮稅收又創新高,達到3452.85萬元,順利完成縣級下達本年度稅收任務。與去年相比,增幅7.08%。
全年財政支出2359.83萬元,具體分項是:
1.一般公共服務支出1444.66萬元,占總支出的61.22%;
2.文化體育與傳媒支出10.33萬元,占總支出的0.44 %;
3.社會保障和就業支出306.41萬元,占總支出的12.98%;
4.醫療衛生與計劃生育支出28.56萬元,占總支出的1.21%;
5.城鄉社區建設支出72.34萬元,占總支出的3.07%;
6.農村公路建設與養護支出219.4萬元,占總支出的9.30%,
7.農林水事務支出188.92元,占總支出的8.01%;
8.資源勘探電力信息等支出59.82萬元,占總支出的2.53%;
9.住房保障支出29.39萬元,占總支出1.25%。
按照現行財政體制計算,結算后當年一般預算收入2359.83萬元,當年一般預算支出 2359.83萬元,收支相抵,財政收支基本平衡。
二、2020年財政預算草案
2020年鎮級預算編制的指導思想是:全面貫徹黨的十九大精神,按照加快建立現代財政制度的工作要求,深化落實財稅制度改革的主要任務,圍繞鎮黨委、政府的決策部署,進一步優化支出結構,堅持厲行節約,嚴格“三公”經費管理,從嚴從緊控制一般性支出;盤活財政存量資金,集中有限的資金用于調結構、轉方式、促升級、惠民生的重點領域和關鍵環節。
(一)財政收入
財政收入確保完成3750萬元,比上年實績增長8.6%。
(二)財政支出
根據現行財政體制測算,2020年我鎮財政可用資金為2450萬元,當年計劃總支出2450萬元。收支相比,當年財政收支基本平衡,按照支出功能分類其構成如下:
1.一般公共服務支出1040萬元,占總支出的42.45%。(其中:信訪工作經費20萬元,團委工作經費2萬元,人大工作經費10萬元,社會治安綜合治理20萬元,武裝工作經費15萬元,勞動保障工作經費20萬元,護林防火經費20萬元,駐外招商工作經費20萬元,村級組織建設10萬元,統計工作經費5萬元。)
2.文化體育與傳媒支出12萬元,占總支出的0.49%。
3.社會保障和就業支出320萬元,占總支出的13.06%
4.醫療衛生與計劃生育支出28萬元,占總支出的1.14%。
5.城鄉社區事務支出100萬元,占總支出的4.08%。
6.農村公路建設及養護支出210萬元,占總支出的8.57%
7.農林水事務支出200萬元,占總支出的8.16%。
8.資源勘探電力信息等支出400萬元,占總支出的16.33%。
9.住房保障支出32萬元,占總支出1.31%。
10.環保專項支出50萬,占總支出的2.04%
11.旅游開發專項支出58萬,占總支出的2.37%
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