一、2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
項 目
預 算 數
決 算 數
合 計
因公出國(境)費
公務接待費
37.3
22.99
公務用車購置及運行維護費
其中:公務用車運行維護費
公務用車購置費
二、2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
青陽縣發改委2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為37.3萬元,支出決算為22.99萬元,完成預算的61.63%,決算數小于預算數的主要原因:一是機構改革;二是公務接待中盡量減少次數和標準。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含局本級和局屬單位。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
青陽縣發改委2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算20.99萬元,占100%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元,與2019年度預算相比,減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,原因是2018年度、2019年度均未安排因公出國(境)。故2019年青陽縣發改委因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。
2、公務接待費支出20.99萬元,與2019年度預算相比,減少16.31萬元,下降43.73%,下降的原因:一是機構改革;二是公務接待中盡量減少次數和標準。2019年青陽縣發改委國內公務接待共235批次(其中外事接待0批次),2350人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上級、省、市單位業務指導和工作調研、風電等新能源招商項目等公務往來支出。經費使用貫徹中央八項規定和省委省政府30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關規定。
3、公務用車購置及運行維護費支出0萬元,與2019年度預算相比,減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,下降(增長)的原因是2018年度、2019年度均未購置與運行維護公務用車。截至2019年12月31日,青陽縣發改委機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
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