青陽縣公共資源交易服務中心2021年部門預算
2021年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2021年度主要工作任務
第二部分 2021年部門預算表
1.青陽縣公共資源交易服務中心2021年財政撥款收支預算總表
2.青陽縣公共資源交易服務中心2021年一般公共預算支出預算表
3.青陽縣公共資源交易服務中心2021年一般公共預算基本支出預算表
4.青陽縣公共資源交易服務中心2021年政府性基金預算支出預算表
5.青陽縣公共資源交易服務中心2021年國有資本經營預算支出預算表
6.青陽縣公共資源交易服務中心2021年收支預算總表
7.青陽縣公共資源交易服務中心2021年收入預算總表
8.青陽縣公共資源交易服務中心2021年支出預算總表
第三部分 2021年部門預算情況說明
1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2021年收支預算總體情況說明
7.關于2021年收入預算情況說明
8.關于2021年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
(一)負責為建設項目招投標、政府采購、土地使用權出讓、國有產權交易等公共資源交易及其他公共資源項目進場交易提供平臺服務;
(二)負責公共資源交易平臺的建設、管理和運維工作;依法依規為公共資源交易活動提供項目受理、各類交易項目的信息發布服務;
(三)負責招標(采購)文件范本的運用和實施;
(四)負責開評標交易場地和時間安排、交易服務保障、現場交易秩序維護;
(五)負責進場交易項目的保證金托管、專家服務;
(六)負責交易項目數據的統計分析與報送工作;
(七)負責網上商城等專項交易系統的運行與維護;
(八)負責項目交易過程的檔案管理并按有關規定提供檔案查詢服務;
(九)協助行政監督部門調查處理公共資源交易活動的違法違規行為,完成縣委縣政府交辦的其他任務。
二、部門預算單位構成
青陽縣公共資源交易服務中心2021年度部門預算為中心本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
|
序號
|
單位名稱
|
單位性質
|
|
1
|
青陽縣公共資源交易服務中心
|
全額撥款事業單位
|
三、2021年度主要工作任務
深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,緊緊圍繞貫徹落實黨中央、國務院、省、市和縣委縣政府各項決策部署,努力提升服務效能,主要抓好以下幾個方面的工作:
一是全面推動公共資源交易全流程電子化建設,積極與市公共資源交易平臺協調,盡快恢復使用電子評標系統功能,真正實現招標投標評標全程電子化。
二是優化小額工程招標程序,改變小額工程招標方式,實現小額工程進商城,進一步提高小額工程招標效率。
三是開展公共資源交易監管系統智能化建設,力爭在2021年建立公共資源交易電子化監管系統,實現交易全過程在線實時監管。
四是持續抓好精準扶貧工作。嚴格落實每月15日幫扶日制度,定期開展扶貧日系列活動,豐富幫扶活動內容。以產業扶貧為引領,積極探索脫貧方式,幫助貧困戶發展產業,激發貧困戶的內生動力,確保各項扶貧措施取得實際效果。
五是加大招商引資工作力度。積極開拓其他招商資源,在招大引強上實現新突破,力爭引進一批技術含量高、產品附加值高、財稅貢獻率高的項目。
六是著力抓好黨的建設。繼續推進支部標準化建設,規范“三會一課”、“主題黨日”活動開展,營造風清氣正的政治生態和團結和諧的工作環境。
第二部分2021年部門預算表
詳見附件:青陽縣公共資源交易服務中心2021年部門預算匯總表
第三部分2021年部門預算情況說明
一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
青陽縣公共資源交易服務中心2021年財政撥款收支預算182.21萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款162.21萬元、國庫管理的政府非稅收入20萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務161.86萬元,占88.83%;社會保障和就業支出9.99萬元,占5.48%;醫療衛生支出3.69萬元,占2.03%;住房保障支出6.67萬元,占3.66%。
二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規模變化情況。
青陽縣公共資源交易服務中心2021年一般公共預算撥款182.21萬元,比2020年預算撥增加53.66萬元,增加41.74%,增加原因主要是單位人事變動,人員因調動增加
(二)一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出161.86萬元,占88.83%;社會保障和就業支出9.99萬元,占5.48%;醫療衛生支出3.69萬元,占2.03%;住房保障支出6.67萬元,占3.66%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務”2021年預算161.86萬元,比2020年預算增加47.07萬元,增加41.01%,增加原因主要是:單位人事變動,人員因調動增加。
2.“社會保障和就業”2021年預算9.99萬元,比2020年預算增加3.36萬元,增加50.68%,增加原因主要是單位人事變動,人員因調動增加。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”2021年預算3.69萬元,比2020年預算增加1.18萬元,增加47.501%,增加原因主要是單位人事變動,人員因調動增加。
4.“住房保障支出”2021年預算6.67萬元,比2020年預算增加2.04萬元,增加44.06%,增加原因主要是單位人事變動,人員因調動增加。
三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
青陽縣公共資源交易服務中心2021一般公共預算基本支出161.86萬元,其中:
工資福利支出102.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出7.5萬元,即機關運行經費,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助支出0.06萬元。項目支出52.25萬元,用于公共資源交易平臺運行支出。
四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
青陽縣公共資源交易服務中心2021年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明
青陽縣公共資源交易服務中心2021年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2021年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則,青陽縣公共資源交易服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣公共資源交易服務中心2021年收支總預算182.21萬元,收入主要為一般公共預算撥款收入,納入專戶管理政府非稅收入;支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。
七、關于2021年收入預算情況說明
青陽縣公共資源交易服務中心2021年收入預算182.21萬元,其中:一般公共預算撥款收入162.21萬元,占89.02%,比2020年預算撥款增加66.36萬元,增加69.23%,增加原因主要是單位人事變動,人員因調動增加。納入專戶管理政府非稅收入20萬元,占10.98%。
八、關于2021年支出預算情況說明
青陽縣公共資源交易服務中心2021年支出預算182.21萬元,比2020年預算增加53.66萬元,增加41.74%,增加原因主要是單位人事變動,人員因調動增加。其中,基本支出129.96萬元,占71.32%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出52.25萬元,占28.68%,主要用于公共資源交易服務等支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費。
2021年機關運行經費財政撥款預算80.16萬元,主要用于保障日常維修、水電費、日常運轉辦公費等日常運行支出。
(二)國有資產占有使用情況。
青陽縣公共資源交易服務中心沒有車輛和單價50萬元以上的通用設備。
(三)績效目標設置情況。
2021年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
(四)政府采購情況。
2021年度,青陽縣公共資源交易服務中心政府采購預算47.25萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。