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        索引號: 11341823003291392M/202103-00005 組配分類: 部門預算
        發布機構: 青陽縣發展和改革委員會 主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 青陽縣發改委2021年部門預算情況說明及公開 文號:
        成文日期: 發布日期: 2021-03-10
        廢止日期:
        青陽縣發改委2021年部門預算情況說明及公開
        發布時間:2021-03-10 16:53 來源:青陽縣發展和改革委員會 字號:[默認 超大]

        目錄

        第一部分部門概況..............................................................................3

        一、主要職責............................................................................................................8 

        二、部門預算單位構成............................................................................................8 

        三、2021年度主要工作任務.................................................................................14 

        第二部分2021 年部門預算情況明.....................................................15 

        一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明............................................15 

        二、關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明............................................16 

        三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明............................................17 

        四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明................................................17 

        五、關于2021年收支預算總體情況說明............................................................17 

        六、關于2021年收入預算情況說明....................................................................18 

        七、關于2021年支出預算情況說明....................................................................18 

        八、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明............................................18 

        九、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明............................................18 

        十、其他重要事項情況說明....................................................................................19 

        第三部分名詞解釋...............................................................................19 

        第四部分2021 年部門預算表(見附件表格).................................20 

        一、2021 年部門財政撥款收支預算總表

        二、2021 年部門一般公共預算支出預算表

        三、2021 年部門一般公共預算基本支出預算表

        四、2021 年部門政府性基金預算支出預算表

        五、2021 年部門收支預算總表

        六、2021 年部門收入預算總表



        第一部分部門概況

        一、主要職責

        縣發展和改革委員會貫徹執行黨中央、省委關于發展改革工作、糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署,落實縣委的工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對發展改革工作、糧食和物資儲備工作的集中統一領導。主要職責是:

        (一)擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。負責專項規劃、區域規劃和空間規劃與國民經濟和社會發展規劃的統籌銜接。

        (二)提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展和深化供給側結構性改革的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程的評估督導,提出相關調整建議。

        (三)統籌提出國民經濟和社會發展主要目標,監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢,研究經濟運行中的重要問題并提出政策建議。

        (四)指導推進和綜合協調經濟社會體制綜合改革有關工作,提出相關改革建議。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進優化營商環境工作。

        (五)負責投資綜合管理,擬訂全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策,會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。安排財政性建設資金,按規定權限審批、核準、審核重大建設項目、重大外資項目、境外投資項目,在煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、新能源和可再生能源等項目審批、核準、審核前提出部門意見,加強投資項目事中、事后監管。規劃全縣重大項目和生產力布局。綜合管理全縣重點項目建設,安排全縣重點建設項目計劃,組織指導縣重大項目謀劃、儲備和前期工作。鼓勵和引導民間投資。指導工程咨詢業發展。

        (六)擬訂區域發展戰略、規劃和政策措施,負責落實國家、省、市推進中部地區崛起、承接產業轉移示范區建設、長江經濟帶和皖南國際文化旅游示范區等有關工作。負責長三角區域合作相關工作。組織協調和推進跨縣區經濟技術合作交流研究提出城鎮化發展戰略和有關政策建議,指導鎮域經濟發展有關工作。按規定負責開發區有關工作。制定并組織實施扶助貧困地區(村)經濟開發計劃和以工代賑計劃,組織協調庫區移民安置和經濟開發工作。

        (七)組織擬訂綜合性產業政策。負責協調一二三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進重大基礎設施建設發展。協調推進農村經濟社會發展的重大問題。組織擬訂并推動服務業及現代物流業發展戰略和政策措施,指導市場體系建設。承擔企業債券發行的申報和監管工作。綜合研判消費變動趨勢,擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

        (八)推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策,提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門規劃布局縣級重大科技基礎設施。組織擬訂高技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策,協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

        (九)跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患,提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作承擔商品總量平衡和宏觀調控的責任,編制重要工業品、原材料和重要農產品進出口調控意見并協調落實。

        (十)負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,協調有關重大問題。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃,統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。擬訂人口發展規劃及人口政策。牽頭開展社會信用體系建設。

        (十一)推進實施可持續發展戰略,推動生態文明建設和改革,協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。提出健全生態保護補償機制的政策措施,綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。落實能源消費控制目標和任務。

        (十二)會同有關部門擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃,協調有關重大問題。推動實施戰略,組織編制國民經濟動員規劃,協調和組織實施國民經濟動員有關工作。

        (十三)根據國家、省、市有關法律法規和相關規定,參與有關地方性規范文件草案的起草和實施工作。分析有關法律法規和重大方針政策執行情況并提出政策建議;擬訂并組織實施糧食和物資儲備相關地方標準和技術規范;擬定全縣公共資源交易具體制度和規則,編制公共資源交易項目目錄,制定公共資源交易平臺服務標準。

        (十四)貫徹執行國家有關價格法律法規和方針政策,負責國家、省、市制定的商品、服務價格規定的貫徹實施。制定全縣價格調控目標及調控措施。擬訂價格改革中長期和年度計劃并組織實施。組織實施和管理國家、省級、市級、縣級管理的實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格。對實行市場調節價的商品和服務價格進行指導。承擔行政事業性收費管理工作。負責相關價格公共服務工作。負責市場價格監測、價格預警、價格信息發布工作。負責重要商品和服務價格的成本調查和監審。負責價格認定、價格認定復核以及價格爭議調處工作。

        (十五)組織實施國家能源發展戰略、發展規劃和產業政策。提出全縣能源發展戰略的建議,擬訂能源發展規劃和產業政策,研究和協調能源發展和改革中的重大問題。負責煤炭電力(含核電)、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源行業節能和綜合利用,指導能源科技進步。監測、分析能源產業的發展狀況、運行情況和市場需求,負責能源預測預警,發布能源信息,參與能源運行調節和應急保障。負責電力工業管理工作。依法主管全縣石油、天然氣長途輸送管道保護工作。管理全縣石油、天然氣儲備。

        (十六)研究提出全縣重要物資儲備規劃和儲備品種目錄的建議,組織實施全縣重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理,落實有關動用計劃和指令。負責全縣儲備基礎設施建設和管理。負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。

        (十七)監測全縣糧食和重要物資供求變化并預測預警,承擔全縣糧食流通總量平衡的具體工作,指導協調國家政策性糧食購銷工作,保障軍糧供給。建立縣際間糧食購銷關系,協調產銷區糧食余缺調劑。負責全縣糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理,承擔縣級物資儲備承儲單位安全生產的監管責任。負責糧食流通監督檢查,負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理,組織實施全縣糧食庫存檢查工作。負責縣級儲備糧的財務審計和監督。負責糧食流通行業管理,制定行業發展規劃、政策,負責協調推進糧食產業發展有關工作。負責糧食和物資儲備的對外合作和交流承擔糧食安全責任制考核的具體工作。

        (十八)指導和監管全縣公共資源交易工作。協調行業監管工作。負責公共資源交易評標專家庫的管理。受理交易活動中產生的爭議和糾紛,組織查處交易活動中違反公共資源交易有關法律、法規的行為。

        (十九)承擔縣國防動員委員會、縣推動長江經濟帶發展領導小組、縣實施五大發展行動計劃領導小組、縣公共資源交易委員會等有關具體工作。

        (二十)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 


        二、部門預算單位構成

        青陽縣發改委2021年度部門預算為委本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共3個,具體情況見下表。

        序號

        單位名稱

        單位性質

        1

        青陽縣發改委本級

        行政單位

        2

        青陽縣生態辦

        事業單位

        3

        青陽縣價格認證中心

        事業單位


        三、2021 年度主要工作任務

        預計2021年實現地區生產總值157億元,增長8%左右。“十四五”期間,主要經濟指標增速高于全國全省平均水平,到2025年,地區生產總值突破200億元,年均增長7%左右。

        1、加快承接產業轉移。抓取區域戰略疊加優勢,緊扣非金屬新材料、機電裝備制造、文化旅游、大健康產業等重點產業發展需求和產業鏈關鍵環節,主動承接滬蘇浙等相鄰區域輻射,參與跨產業分工和合作,著力引進高技術性和高成長性企業為重點的戰略性新興產業,發展更高水平的開放型經濟。支持開發區與滬蘇浙園區以及與合蕪蚌自貿試驗區進行多種形式合作共建,建立設施共建、利益共享機制,加快打造智能機床產業園、中小電機產業園、物聯網產業園等特色“園中園”,將開發區打造成為“國家級長江經濟帶轉型升級示范開發區”。機電裝備制造領域,立足零配件加工、傳感器、蓄電池、銅基線纜等產業基礎,重點承接高端裝備產業生產環節和配套環節轉移。非金屬新材料領域,面向長三角引進國內外大型礦業集團、非金屬新材料終端應用知名企業,大力發展超細活性碳酸鈣、氫氧化鈣、新型建材等深加工和類終端產品。文旅健康領域,大力承接長三角地區知名旅游和健康企業,發展旅游接待、田園觀光、特色民宿、康養、體育等產業。

        2、提升園區綜合承載能力。加快園區轉型升級,優化調整“一區四園”空間布局,嚴格產業發展導向目錄,構建“一主兩輔兩特”園區產業協同發展布局,統籌推進鎂基新材料、鈣基新材料、鋁基新材料、智能泵閥、電子信息、北斗導航、醫療器械、電動車、綜合物流“十大產業園”建設,形成錯位發展、梯次承接產業轉移格局。穩步推進主園區“擴空間、優存量、提品質”三大工程,做大做強主陣地。支持主園區采取“飛地”模式,托管產業結構合適、資源要素互補的園區和企業,加速主園區“東進南擴”,推動主園區跨越火焰山,形成與新木園連片發展、互聯互通。實施“畝均效益”改革,推進“騰籠換鳳”,倒逼落后過剩產能退出,推進閑置用地、低效用地清理,為高端工業、新興服務業騰出空間。統籌推進綠色園區創建和“智慧園區”建設,做好硬件建設、軟件提升,建設“生態化、景區式、高品位”現代工業園區。探索政府推動、企業運營、市場運作、多元投入的運作模式,支持開發區爭創國家產城融合示范區、循環化改造示范園區、產業轉型升級示范區等試點。強化人事薪酬制度改革,提升開發區對各類人才的吸引力。提前謀劃高鐵新區,重點布局總部、分總部經濟園、科創服務、文化創意等生產性服務業集聚區,建成青陽新一輪對外開放的重要窗口。

        3、強化項目謀劃儲備。繼續做好項目謀劃、申報工作,深入謀劃一批打基礎、利長遠、補短板、增后勁的重點項目,著力提升我縣項目謀劃和項目儲備總體質量。對謀劃儲備的項目實行臺賬管理,抓好項目庫建設,確保2021年重點項目順利推進。緊緊圍繞項目建設,持續發力“雙招雙引”,加快項目引進,提升產業發展層次,做好屬地投資項目排查工作,立足工作實際,及時準確做好項目入庫入統工作,以優質項目帶動有效投資,以有效投資支撐經濟發展。

        4、推進公共服務一體化。落實長三角中心區基本公共服務標準,提升優質資源共建共享水平,加快推進長三角社保卡“一卡通”。積極參與區域教育標準體系建設,推動區域基礎教育質量評價指標體系落實,錯位培養技術技能人才。強化公共文化機構聯通合作,加快實現城市閱讀一卡通、公共服務聯展一站通、公共文化培訓一體化。落實長三角區域衛生資源發展規劃,推動長三角地區優質醫療資源共建共享。健全一體化信用信息平臺,強化區域信用聯合獎懲,在環境保護、食品藥品、產品質量、旅游、城市管理、安全生產、工程建設等領域實行失信行為標準互認、信息共享互動、懲戒措施路徑互通的跨區域信用聯合獎懲制度,共同打造誠信長三角。

        5、培優培強機電裝備制造特色產業集群(基地)。充分發揮青陽機電裝備制造產業優勢,按照“橫向集聚、縱向延鏈”發展思路,加快推動機電裝備制造產業鏈向中高端延伸集聚,構建長三角機電裝備制造產業基地。爭取到2025年,實現“百億級”特色產業集群(基地)創建目標。重點實施鑄造鍛造產業強基工程,統籌推進高技術企業引進、企業裝備提升、落后產能淘汰退出、優質產能重組置換。大力實施特色細分產業集群培育工程,依托產業專業集群鎮平臺優勢,圍繞成套裝備、汽車零部件、流體設備制造等機電裝備產業重點領域,著力引進輕量化汽車零部件加工、汽車總裝、新能源汽車等領域內自動化程度高的企業,推動建成產業鏈基本完整、產業配套協作能力強的園中園或產業基地,穩步培育一批具有較強競爭能力的整機集成骨干企業。推進工業互聯網,引導骨干企業和中小企業開展多種形式的經濟技術合作,建立穩定的供應、生產、銷售等協作、配套關系,提高專業化協作水平。

        6、全速推進項目建設。貫徹“抓項目穩投資增動能”部署,按照“四督四保”制度和“五項機制”要求,發揮縣領導聯系項目引領帶動作用,加快項目建設步伐,積極解決項目在規劃、用地、資金、能耗等方面存在的問題,全力推動年產30萬噸高性能鎂基輕合金材料及深加工項目等重點項目早開工、快建設、早竣工,全面推進項目建設提速提效。

        7、推進深度發展。以“民參軍”為主攻方向,充分發揮重點企業在特種線纜、航空零部件、鎂合金新材料、石墨烯、新能源電池、高端閥門等領域技術產品優勢,鼓勵和引導有基礎的企業與優質企業與軍工集團、科研院所建立長期合作機制,參與各類軍品采購競標,爭取到2025年,建成4-6家產業示范企業。

        8、培育壯大特色小鎮,積極推動開發區、各鄉鎮依托特色產業、生態環境、人文歷史等資源稟賦,打造一批產業特色小鎮,推動形成“一城多鎮”總體格局。建成朱備禪修、九華運動休閑和九華黃精三個省級特色小鎮。積極培育文創、民宿、泵閥、鎂(鈣)基特色小鎮。到 2025年,建成3個省級特色小鎮示范,再創建1-3個省級特色小鎮。

        9、加快新型基礎設施建設。扎實推進5G、千兆光纖、IPv6等新型信息基礎設施建設。加快部署基于IPv6的下一代互聯網,建好工業互聯網、智慧文旅網、農業物聯網、數字青陽網,建成各級信息資源共享交換平臺,推動經濟社會各領域“用數賦能”,加快實現信息系統資源共建共享。推進“智慧青陽”建設,建設大數據中心“一大腦”和政務服務、融媒體、應急指揮“三個中心”。加快數字社區、數字鄉村建設,提升城鄉治理現代化水平。加快推進智慧場景應用。

        10、著力抓好糧食安全管理。十四五期間,縣發改委將繼續扛穩“端牢飯碗,共筑糧安”的重任,加大糧食倉儲基礎設施建設力度,計劃投資1億元,建設糧食倉儲物流園項目(新征土地40畝,建標準化高大平房倉5棟,倉容5萬噸,配套糧食產后服務中心一個,質量檢測中心一個);進一步擴充糧食儲備規模,提升應急保障能力,爭取縣級儲備糧達到1萬噸,成品糧應急儲備達到1000噸;大力發展糧食產業經濟,培育2-3家糧食產業化龍頭企業,延伸糧食加工產業鏈、價值鏈、服務鏈,爭取全縣糧食經濟產值達到5億元。

        11、繼續加強公共資源交易監管。加強建設項目招標事前審查,加快交易全程電子化、服務平臺標準化、監管智能化體系建設,加強招投標領域圍標、串標、惡性競標和以虛假證照謀取中標行為查處。加強標后監督管理,健全招標投標市場與履約現場的“兩場聯動”,依法查處掛靠和資質借用行,做到多家實時監管,信息互通。強化誠信管理,針對圍標串標、資質掛靠、賄賂業主、買通評委等手段謀取中標,違法轉包、違法分包等不良行為加強監管,堅決做到發現一起,查處一起,曝光一起。

        12、 繼續做好市場價格監測工作。著力推進價格制度改革,進一步完善涉企收費清單制度、居民用水超定額累進加價制度,落實各項降本減負政策,降低實體經濟企業成本。加大國家涉企收費有關停征、緩征、減免優惠政策執行力度,維護良好的經濟發展環境。

        13、持續開展脫貧攻堅工作。切實幫扶貧困群眾解決實際問題,努力改善農村人居環境,協助支持被幫扶村抓好基礎設施建設,結合國土部門、水土保持、一事一議、封山育林、危房改造等項目資金,重點抓好通路、通電、通電話、廣播等,解決人畜飲水困難。

        14、繼續強化效能機關建設。一是結合今年的“三個以案”警示教育,不斷提高全委干部職工廉政意識,筑牢廉潔從政思想防線,加強廉政風險防控體系建設,嚴格遵守廉潔自律有關規定,切實抓好領導班子和科室負責人執行黨風廉政建設責任制情況監督考核工作,以黨風廉政建設促進干部隊伍素質提升;二是進一步完善各項工作制度,不斷加強機關效能建設,優化機關作風,改善工作效能,增強大局意識、服務意識、責任意識,全面提升履職盡責的能力和水平,切實增強機關的凝聚力和戰斗力,著力打造風清氣正的良好氛圍;三是繼續做好掃黑除惡專項斗爭、社會治安綜合治理、信訪、維穩、雙擁、局包村和平安建設,抓好機關文明創建、安全和網絡(信息)安全工作,推進政務公開,規范權力運行,提高工作效率,確保各項工作任務順利完成。



        第二部分2021 年部門預算情況說明

        一、關于2021 年財政撥款收支預算總體情況說明

        青陽縣發改委2021 年財政撥款收支預算545.03萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款545.03萬元;按資

        金年度分為:當年財政撥款收入545.03萬元。支出按功能分

        類分為:一般公共服務支出479.63萬元,占 88 %;社會保障和就業支出31.85萬元,占 5.84 %;醫療衛生與計劃生育支出12.19萬元,占 2.24 %;住房保障支出21.36萬元,占 3.92 %。

        二、關于2021 年一般公共預算撥款情況說明

        (一)一般公共預算撥款規模變化情況。

        青陽縣發改委2021年一般公共預算撥款545.03萬元, 比2020年預算撥款減少15.19萬元,下降 2.71 %,降低原因主要是人員減少,國庫管理的政府非稅收入減少。

        (二)一般公共預算撥款結構情況。

        一般公共服務支出479.63萬元,占 88 %;社會保障和就業支出31.85萬元,占 5.84 %;醫療衛生與計劃生育支出12.19萬元,占 2.24 %;住房保障支出21.36萬元,占 3.92 %。

        (三)一般公共預算撥款具體使用情況。

        1.“一般公共服務支出”2021年預算479.63萬元,比2020年預算撥款減少11.07萬元,下降 2.26 %,下降原因主要是人員減少,國庫管理的政府非稅收入減少。其中:“行政運行”預算404.35萬元,主要用于保障局機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出;“事業運行”預算65.27萬元,主要用于保障全額撥款事業單位及差額撥款事業單位正常運轉的基本支出;“其他發展與改革事務支出”預算10.00萬元,主要用于上述項目以外其他財政事務方面的項目

        支出。

        2.“社會保障和就業支出”2021年預算31.85萬元,比2020 年預算減少2.71萬元,下降 7.84 %,下降原因主要是在職職工人數減少。其中:“機關事業單位基本養老保險繳費支出”30.76萬元,主要用于單位根據養老保險制度繳納的在職職工的基本養老保險支出。“財政對其他社會保險基金的補助”1.09 萬元,主要用于對失業保險、工傷保險、生育保險基金的補助。

        3.“衛生健康支出” 2021年預算12.19萬元,比 2020年預算減少0.09萬元,下降 0.73 %,下降原因主要是人員流動。其中:“行政單位醫療”預算10.14萬元,主要用于行政單位基本醫療保險繳費支出;“事業單位醫療”預算 1.43萬元,主要用于事業單位基本醫療保險繳費支出;“其他行政事業單位醫療支出”預算0.62萬元,主要用于其他人員基本醫療保險繳費支出。

        4.“住房保障支出”2021年預算21.36萬元,比2020年預算減少1.31萬元,下降 5.78 %,下降原因主要是在職職工人數減少。其中:“住房公積金”預算21.36萬元,主要為單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為在職職工繳納的住房公積金。

        三、關于2021 年一般公共預算基本支出情況說明

        青陽縣發改委2021年一般公共預算基本支出366.03萬

        元,其中:工資福利支出292.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資。商品和服務支出59.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、差旅費、培訓費、工會經費、會議費、勞務費、委托業務費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

        對個人和家庭的補助14.20萬元,主要包括:住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

        四、關于2021 年政府性基金預算撥款情況說明

        青陽縣發改委2021 年政府性基金預算撥款收入 0 萬元;政府性基金預算撥款安排支出 0 萬元。

        五、關于2021 年收支預算總體情況說明

        按照綜合預算管理原則,青陽縣發改委所有收入和支出均

        納入部門預算管理。陽縣發改委2021年收支總預算545.03萬元,收入為一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服

        務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

        六、關于2021 年收入預算情況說明

        青陽縣發改委2021年收入預算545.03萬元,其中:一般公共預算撥款收入545.03萬元,占 100% ,比2020年預算減少15.19萬元,下降 2.71 %,降低原因主要是人員減少,國庫管理的政府非稅收入減少。

        七、關于2021 年支出預算情況說明

        青陽縣發改委2021年支出預算545.03萬元,比2020年預算減少15.19萬元,下降 2.71 %,降低原因主要是人員減少,國庫管理的政府非稅收入減少。其中,基本支出366.03萬元,占67.16 %,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出179萬元,占 32.84 %,主要用于財政發展改革事務支出。

        八、關于2021 年國有資本經營預算撥款情況說明

        青陽縣發改委2021年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

        九、項目績效目標設置情況說明

        青陽縣發改委2021年沒有項目及績效安排。

        十、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經費。

        青陽縣發改委2021年局機關本級及下屬事業單位生態辦、價格認證中心的機關運行經費財政撥款預算59.12萬元,主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

        (二)政府采購情況。

        青陽縣發改委2021年政府采購預算總額18.50萬元。其

        中:政府采購貨物預算18.50萬元。

        (三)國有資產占用使用情況。

        青陽縣發改委有公務用車0輛,單位價值50萬元以上的 通用設備1個,單位價值100萬元以上的專用設備0個。 2021 年部門預算安排公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛,安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個,安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。


        第三部分名詞解釋

        一、財政撥款收入:指縣財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

        二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        四、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


        第四部分

        2021 年部門預算表

        一、2021 年部門財政撥款收支預算總表

        部門財政撥款收支預算總表

        單位名稱:發改委機關 和 發改委事業 和 價格認證中心

         

         

        單位:萬元

        收   入             

        支  出

        項目

        預算數

        項目

        合計

        一般公共預算財政撥款

        政府性基金預算財政撥款

        一、上年結轉

         

        一、本年支出

        545.03

        545.03

         

          政府性基金預算撥款

         

        (一)一般公共服務支出

        479.63

        479.63

         

         

         

        (二)國防支出

         

         

         

        二、本年收入

        545.03

        (三)公共安全支出

         

         

         

        (一)一般公共預算撥款

        545.03

        (四)教育支出

         

         

         

            經常收入預算撥款

        515.03

        (五)科學技術支出

         

         

         

            國庫管理非稅收入

        30.00

        (六)文化體育與傳媒支出

         

         

         

        (二)政府性基金預算撥款

         

        (七)社會保障和就業支出

        31.85

        31.85

         

         

         

        (八)醫療衛生與計劃生育支出

        12.19

        12.19

         

         

         

        (九)節能環保支出

         

         

         

         

         

        (十)城鄉社區支出

         

         

         

         

         

        (十一)農林水支出

         

         

         

         

         

        (十二)交通運輸支出

         

         

         

         

         

        (十三)資源勘探電力信息等支出

         

         

         

         

         

        (十四)商業服務業等支出

         

         

         

         

         

        (十五)金融支出

         

         

         

         

         

        (十六)援助其他地區支出

         

         

         

         

         

        (十七)國土海洋氣象等支出

         

         

         

         

         

        (十八)住房保障支出

        21.36

        21.36

         

         

         

        (十九)糧油物資儲備支出

         

         

         

         

         

        (二十)預備費

         

         

         

         

         

        (二十一)其他支出

         

         

         

         

         

        (二十二)轉移性支出

         

         

         

         

         

        (二十三)債務還本支出

         

         

         

         

         

        (二十四)債務付息支出

         

         

         

         

         

        (二十五)債務發行費用支出

         

         

         

         

         

        二、結轉下年

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        收入總計

        545.0

        支出總計

        545.03

        545.03

         


        二、2021 年部門一般公共預算支出預算表

        部門一般公共預算支出預算表

        單位名稱:發改委機關 和 發改委事業 和 價格認證中心

         

         

        單位:萬元

        功能分類科目

        預算數

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

         

        合計

        545.03

        366.03

        179.00

        201

        一般公共服務支出

        479.63

        300.63

        179.00

          20104

          發展與改革事務

        479.63

        300.63

        179.00

            2010401

            行政運行

        404.35

        273.35

        131.00

            2010450

            事業運行

        65.27

        27.27

        38.00

            2010499

            其他發展與改革事務支出

        10.00

         

        10.00

        208

        社會保障和就業支出

        31.85

        31.85

         

          20805

          行政事業單位養老支出

        30.76

        30.76

         

            2080505

            機關事業單位基本養老保險繳費支出

        30.76

        30.76

         

          20827

          財政對其他社會保險基金的補助

        1.09

        1.09

         

            2082701

            財政對失業保險基金的補助

        0.11

        0.11

         

            2082702

            財政對工傷保險基金的補助

        0.89

        0.89

         

            2082799

            其他財政對社會保險基金的補助

        0.09

        0.09

         

        210

        衛生健康支出

        12.19

        12.19

         

          21011

          行政事業單位醫療

        12.19

        12.19

         

            2101101

            行政單位醫療

        10.14

        10.14

         

            2101102

            事業單位醫療

        1.43

        1.43

         

            2101199

            其他行政事業單位醫療支出

        0.62

        0.62

         

        221

        住房保障支出

        21.36

        21.36

         

          22102

          住房改革支出

        21.36

        21.36

         

            2210201

            住房公積金

        21.36

        21.36

         


        三、2021 年部門一般公共預算基本支出預算表

        部門一般公共預算基本支出預算表

         

         

        單位:萬元

        經濟分類科目

        預算數

        科目編碼

        科目名稱

         

        合計

         

         

         

         

          

          

        366.03

        301

        工資福利支出

         

          30101

          基本工資

        122.61

          30102

          津貼補貼

        64.94

          30103

          獎金

        16.80

          30108

          機關事業單位基本養老保險繳費

        30.76

          30110

          城鎮職工基本醫療保險繳費

        11.57

          30112

          其他社會保障繳費

        1.71

          30113

          住房公積金

        21.36

          30199

          其他工資福利支出

        22.96

        302

        商品和服務支出

         

          30201

          辦公費

        6.60

          30202

          印刷費

        3.40

          30203

          咨詢費

        2.80

          30204

          手續費

        1.00

          30206

          電費

        1.40

          30207

          郵電費

        0.65

          30211

          差旅費

        6.40

          30213

          維修(護)費

        1.30

          30214

          租賃費

        0.70

          30215

          會議費

        1.80

          30216

          培訓費

        4.64

          30217

          公務接待費

        5.10

          30227

          委托業務費

        1.00

          30228

          工會經費

        2.14

          30239

          其他交通費用

        19.09

          30299

          其他商品和服務支出

        1.10

        303

        對個人和家庭的補助

         

          30301

          離休費

        5.48

          30305

          生活補助

        8.59

          30309

          獎勵金

        0.12


        四、2021 年部門政府性基金預算支出預算表

        2021年部門政府性基金預算收支預算表

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        政府性基金財政撥款收入

        政府性基金財政撥款支出

        合計

        基本支出

        項目支出

         

         

         

         

         

         


        五、2021 年部門收支預算總表

        部門收支預算總表

        單位名稱:發改委機關 和 發改委事業 和 價格認證中心

        單位:萬元

        收  入             

        支  出

        項目

        預算數

        項目

        預算數

        一、一般公共預算撥款收入

        545.03

        一、一般公共服務支出

        479.63

        二、政府性基金預算撥款收入

         

        二、外交支出

         

        三、納入專戶管理政府非稅收入

         

        三、國防支出

         

        四、其他收入

         

        四、公共安全支出

         

             事業收入

         

        五、教育支出

         

             經營收入

         

        六、科學技術支出

         

             上級補助收入

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

             附屬單位上繳收入

         

        八、社會保障和就業支出

        31.85

             其他

         

        九、醫療衛生與計劃生育支出

        12.19

         

         

        十、節能環保支出

         

         

         

        十一、城鄉社區支出

         

         

         

        十二、農林水支出

         

         

         

        十三、交通運輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探電力信息等支出

         

         

         

        十五、商業服務業等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區支出

         

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

        21.36

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

        二十一、預備費

         

         

         

        二十二、其他支出

         

         

         

        二十三、轉移性支出

         

         

         

        二十四、債務還本支出

         

         

         

        二十五、債務付息支出

         

         

         

        二十六、債務發行費用支出

         

        本年收入合計

        545.03

        本年支出合計

        545.03

        上年結余收入

         

        結轉下年

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        收入總計

        545.03

        支出總計

        545.03


        六、2021 年部門收入預算總表

        部門收入預算總表

        單位名稱:發改委機關 和 發改委事業 和 價格認證中心

         

         

         

        單位:萬元

        功能分類科目

        合計

        上年結余

        一般公共預算撥款收入

        國庫管理的政府非稅收入

        政府性基金預算撥款收入

        納入專戶管理的政府非稅收入

        其他收入

        科目編碼

        科目名稱

        小計

        其他

         

        合計

        545.03

         

        515.03

        30.00

         

         

         

         

        201

        一般公共服務支出

        479.63

         

        449.63

        30.00

         

         

         

         

          20104

          發展與改革事務

        479.63

         

        449.63

        30.00

         

         

         

         

            2010401

            行政運行

        404.35

         

        374.35

        30.00

         

         

         

         

            2010450

            事業運行

        65.27

         

        65.27

         

         

         

         

         

            2010499

            其他發展與改革事務支出

        10.00

         

        10.00

         

         

         

         

         

        208

        社會保障和就業支出

        31.85

         

        31.85

         

         

         

         

         

          20805

          行政事業單位養老支出

        30.76

         

        30.76

         

         

         

         

         

            2080505

            機關事業單位基本養老保險繳費支出

        30.76

         

        30.76

         

         

         

         

         

          20827

          財政對其他社會保險基金的補助

        1.09

         

        1.09

         

         

         

         

         

            2082701

            財政對失業保險基金的補助

        0.11

         

        0.11

         

         

         

         

         

            2082702

            財政對工傷保險基金的補助

        0.89

         

        0.89

         

         

         

         

         

            2082799

            其他財政對社會保險基金的補助

        0.09

         

        0.09

         

         

         

         

         

        210

        衛生健康支出

        12.19

         

        12.19

         

         

         

         

         

          21011

          行政事業單位醫療

        12.19

         

        12.19

         

         

         

         

         

            2101101

            行政單位醫療

        10.14

         

        10.14

         

         

         

         

         

            2101102

            事業單位醫療

        1.43

         

        1.43

         

         

         

         

         

            2101199

            其他行政事業單位醫療支出

        0.62

         

        0.62

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        21.36

         

        21.36

         

         

         

         

         

          22102

          住房改革支出

        21.36

         

        21.36

         

         

         

         

         

            2210201

            住房公積金

        21.36

         

        21.36

         

         

         

         

         


        七、2021 年部門支出預算總表

        部門支出預算總表

        單位名稱:發改委機關 和 發改委事業 和 價格認證中心

         

        單位:萬元

        功能分類科目

        合計

        基本支出

        項目支出

        科目編碼

        科目名稱

         

        合計

        545.03

        366.03

        179.00

        201

        一般公共服務支出

        479.63

        300.63

        179.00

          20104

          發展與改革事務

        479.63

        300.63

        179.00

            2010401

            行政運行

        404.35

        273.35

        131.00

            2010450

            事業運行

        65.27

        27.27

        38.00

            2010499

            其他發展與改革事務支出

        10.00

         

        10.00

        208

        社會保障和就業支出

        31.85

        31.85

         

          20805

          行政事業單位養老支出

        30.76

        30.76

         

            2080505

            機關事業單位基本養老保險繳費支出

        30.76

        30.76

         

          20827

          財政對其他社會保險基金的補助

        1.09

        1.09

         

            2082701

            財政對失業保險基金的補助

        0.11

        0.11

         

            2082702

            財政對工傷保險基金的補助

        0.89

        0.89

         

            2082799

            其他財政對社會保險基金的補助

        0.09

        0.09

         

        210

        衛生健康支出

        12.19

        12.19

         

          21011

          行政事業單位醫療

        12.19

        12.19

         

            2101101

            行政單位醫療

        10.14

        10.14

         

            2101102

            事業單位醫療

        1.43

        1.43

         

            2101199

            其他行政事業單位醫療支出

        0.62

        0.62

         

        221

        住房保障支出

        21.36

        21.36

         

          22102

          住房改革支出

        21.36

        21.36

         

            2210201

            住房公積金

        21.36

        21.36



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