| 索引號: | 11341823003291325P/202109-00002 | 組配分類: | 財政決算 |
| 發布機構: | 縣檢察院 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 報告 |
| 名稱: | 青陽縣人民檢察院2020年度部門決算情況 | 文號: | |
| 成文日期: | 發布日期: | 2021-09-18 | |
| 廢止日期: |
目 錄
第一部分 青陽縣人民檢察院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 青陽縣人民檢察院2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣人民檢察院2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣人民檢察院2020年度部門決算情況
第一部分 青陽縣檢察院部門概況
一、主要職責
檢察機關是國家法律監督機關。人民檢察院作為國家的法律監督機關,代表國家行使法律監督權,法律監督權也叫檢察權。檢察機關的法律監督的性質,決定了它與其他國家機關的區別。它既不同于國家行政機關,也不同于國家審判機關,而只是人民代表大會制度下的法律監督機關。對縣人民代表大會及其常委會負責并報告工作,接受上級檢察院監督指導。其主要職責是:
(一)依法向縣人民代表大會及其常委會提出有關檢察工作議案。
(二)受理單位和公民的控告、申訴和舉報,以及犯罪嫌疑人的自首。
(三)依法對由檢察機關直接受理的案件罪進行偵查。
(四)對同級人民法院確有錯誤的刑事判決、裁定,依法提起抗訴。
(五)對刑事案件判決、裁定的執行和看守所的執法活動實行法律監督。
(六)協助縣委,抓好本院干警思想政治工作,依法管理檢察隊伍。
二、機構設置
青陽縣檢察院內設辦公室、政治部、第一檢察部(刑事檢察)、第二檢察部(民行與公益訴訟檢察)、第三檢察部(綜合業務)(與檢察委員會辦事機構合署辦公,加掛法警隊和國家賠償工作辦公室牌子)等機構。下屬二個工作站,分別為陵陽工作站、丁橋工作站,一個檢察室為駐看守所檢察室。青陽縣檢察院在職職工32人,退休職工21人。
我院沒有二級單位,詳細情況見下表:
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
青陽縣人民檢察院 |
|
|
|
第二部分 青陽縣人民檢察院2020年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
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項 目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
880.29 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
四、經營收入 |
|
四、公共安全支出 |
776.05 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
40.86 |
|
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
17.03 |
|
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
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|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
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|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
46.35 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
880.29 |
本年支出合計 |
880.29 |
|
|
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
|
|
年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
880.29 |
總計 |
880.29 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||
|
部門: |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業 收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
合計 |
880.29 |
880.29 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
776.05 |
776.05 |
|
|
|
|
|
|
|
20404 |
檢察 |
776.05 |
776.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政運行 |
693.17 |
693.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他檢察支出 |
82.89 |
82.89 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
40.86 |
40.86 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
38.69 |
38.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
38.69 |
38.69 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.35 |
46.35 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.35 |
46.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
46.35 |
46.35 |
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
880.29 |
880.29 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
776.05 |
776.05 |
|
|
|
|
|||
|
20404 |
檢察 |
776.05 |
776.05 |
|
|
|
|
|||
|
2040401 |
行政運行 |
693.17 |
693.17 |
|
|
|
|
|||
|
2040499 |
其他檢察支出 |
82.89 |
82.89 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
40.86 |
40.86 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
38.69 |
38.69 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
38.69 |
38.69 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
撫恤 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
46.35 |
46.35 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.35 |
46.35 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
46.35 |
46.35 |
|
|
|
|
|||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
決算數 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
880.29 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
776.05 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
40.86 |
|
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
17.03 |
|
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
46.35 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
880.29 |
本年支出合計 |
880.29 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
合計 |
880.29 |
合計 |
880.29 |
|
一般公共預算財政撥款支出決算表
|
公開05表 |
||||||
|
部門: 金額單位:萬元 |
||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
880.29 |
880.29 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
776.05 |
776.05 |
|
||
|
20404 |
檢察 |
776.05 |
776.05 |
|
||
|
2040401 |
行政運行 |
693.17 |
693.17 |
|
||
|
2040499 |
其他檢察支出 |
82.89 |
82.89 |
|
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
40.86 |
40.86 |
|
||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
38.69 |
38.69 |
|
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
38.69 |
38.69 |
|
||
|
20808 |
撫恤 |
2.18 |
2.18 |
|
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.18 |
2.18 |
|
||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
17.03 |
17.03 |
|
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
17.03 |
17.03 |
|
||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
17.69 |
17.69 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
46.35 |
46.35 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.35 |
46.35 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
46.35 |
46.35 |
|
||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||
|
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
464.27 |
302 |
商品和服務支出 |
344.14 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
189.10 |
30201 |
辦公費 |
30.00 |
30701 |
國內債務付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
126.10 |
30202 |
印刷費 |
1.89 |
30702 |
國外債務付息 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內債務發行費用 |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續費 |
|
30704 |
國外債務發行費用 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
2.50 |
310 |
資本性支出 |
69.70 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險費 |
38.69 |
30206 |
電費 |
10.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
35.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
44.81 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
17.03 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
|
30209 |
物業管理費 |
9.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
32.00 |
30211 |
差旅費 |
31.00 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
46.35 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
30114 |
醫療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
40.00 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
15.00 |
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.18 |
30215 |
會議費 |
1.00 |
31010 |
安置補助 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
30.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務接待費 |
22.70 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
24.89 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
2.18 |
30224 |
被裝購置費 |
45.11 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
0.46 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
|
31022 |
無形資產購置 |
|
|
|
30307 |
醫療費補助 |
|
30227 |
委托業務費 |
0.38 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經費 |
13.60 |
312 |
對企業補助 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
17.50 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
26.00 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
28.00 |
31299 |
其他對企業補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人員經費合計 |
466.45 |
公用經費合計 |
413.85 |
||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
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注明:我院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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公開08表 |
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部門: 金額單位:萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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類 |
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注明:我院沒有國有資本經營預算財政撥款支出,也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。
第三部分 青陽縣人民檢察院2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計880.29萬元(年初結轉和結余)、支出總計880.29萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2019年相比,收、支總計減少77.39萬元,下降8.08%,主要原因:2020年退休1人,減少辦公設施采購、大型集中培訓等。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計880.29萬元,其中:財政撥款收入880.29萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計880.29萬元,其中:基本支出466.45萬元,占52.99%;項目支出413.85萬元,占47.01%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計880.29萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計880.29萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少77.39萬元,下降8.08%,主要原因:2020年退休1人,減少辦公設施采購、大型集中培訓等。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款收入880.29萬元,占本年收入的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款收入減少77.39萬元,下降8.08%,主要原因:2020年退休1人,減少辦公設施采購、大型集中培訓等。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出880.29萬元,占本年支出的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款收入減少77.39萬元,下降8.08%,主要原因:2020年退休1人,減少辦公設施采購、大型集中培訓等。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年一般公共預算財政撥款支出880.29萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出776.05萬元,占88.16%;社會保障和就業(類)支出40.86萬元,占4.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出17.03萬元,占1.93%;住房保障(類)支出46.35萬元,占5.27%。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為972.46萬元,支出決算為880.29萬元,完成年初預算的90.52%。決算數小于預算數的主要原因:2020年退休1人,減少辦公設施采購、大型集中培訓等。其中:基本支出466.45萬元,占52.99%;項目支出413.85萬元,占47.01%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。 年初預算為877.54萬萬元,支出決算為776.05萬元,完成年初預算的88.43%,決算數小于預算數的主要原因是2020年退休1人,減少辦公設施采購、大型集中培訓等。
2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為972.46萬元,支出決算為880.29萬元,完成年初預算的90.52%,決算數小于預算數的主要原因是是2020年退休1人,減少辦公設施采購、大型集中培訓等。
3.教育(類)教育進修及培訓(款)培訓支出(項),年初預算為5.39萬元,支出決算為30萬元,完成年初預算的17.97%,決算數大于預算數的主要原因是辦案業務及專項教育培訓增加。
4.“社會保障和就業”2020年度決算40.86元,其中:“社會保障和就業”決算40.86萬元,主要用于檢察院機關保險支出。
5.“醫療衛生與計劃生育”2020年度決算17.03萬元,其中:“行政單位醫療”決算17.03萬元,主要用于院機關醫療保障方面的支出。
6.“住房保障支出”2020年度決算46.35萬元,其中:“住房公積金”決算46.35萬元,主要用院機關按照國家政策規定向職工配套住房公積金等住房改革方面的支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出880.29萬元,其中人員經費466.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費413.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2020年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余零萬元,本年收入零萬元,本年支出零萬元,年末結轉和結余零萬元。具體情況說明如下:我院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
我院無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,并在公開07表下方也注明我院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
2020年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余零萬元,本年收入零萬元,本年支出零萬元,年末結轉和結余零萬元。具體情況說明如下:我院沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
我院無國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算財政撥款支出,并在公開08表下方也注明我院沒有國有資本經營預算財政撥款支出,故本表無數據。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2020年度,青陽縣人民檢察院機關運行經費支出776.05萬元,比2019年減少101.49萬元,下降11.57%,主要原因是在職轉退休、業務經費支出減少等。
(二)政府采購支出情況。
2020年度,青陽縣人民檢察院政府采購支出總額82萬元,其中:政府采購貨物支出82萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2020年12月31日,青陽縣人民檢察院共有車輛6輛,其中:偵查用車1輛、一般執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2020年度預算績效情況說明。
根據預算績效管理要求,我院對2020年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共兩個項目,涉及資金198.5萬元,占項目預算總額的100%。評價結果顯示,該兩項績效分別為:1、地方績效人均4.4萬元,合計149.6萬元;2、檢察系統業務考核績效人均1.63萬元, 合計48.9萬元。績效目標合理,評價指標體系完善,評價標準較科學;較好完成了目標任務,已達到了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
四、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數據資源管理局
運維電話:0566-5038187
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