青陽縣人民政府辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
一、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
部門:青陽縣人民政府辦公室
金額單位:萬元
項目
預算數(shù)
決算數(shù)
合計
30.00
27.94
因公出國(境)費
公務接待費
25.00
22.94
公務用車購置及運行維護費
5.00
其中:公務用車購置費
公務用車運行維護費
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
二、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
青陽縣人民政府辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為30.00萬元,支出決算為27.94萬元,完成預算的93.13%,較上年增加0.18萬元,增長0.65%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行各項公款公款接待制度,控制接待數(shù)量,注重節(jié)約。決算數(shù)較上年增長的主要原因是本單位各項調(diào)研與交流活動增加,公務接待費略有增長。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
青陽縣人民政府辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算22.94萬元,占82.10%;公務用車購置及運行維護費支出決算5.00萬元,占17.90%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年0萬元。決算數(shù)與預算數(shù)持平。
2.公務接待費預算為25.00萬元,支出決算為22.94萬元,完成預算的91.76%;較上年增加0.18萬元,增長0.79%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行各項公款接待制度,控制接待人數(shù),注重節(jié)約。決算數(shù)較上年上升的主要原因是本單位各項調(diào)研與交流活動增加,公務接待費略有增長。2022年青陽縣人民政府辦公室國內(nèi)公務接待共245批次(其中外事接待0批次),2019人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上級單位來青的各項調(diào)研與交流活動,基層單位來辦匯報工作以及相關會議工作用餐等。公務接待費略有增長。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定精神和省委實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關規(guī)定。
3.公務用車購置及運行維護費預算為5.00萬元,支出決算為5.00萬元,完成預算的100%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平,主要原因是嚴格按照規(guī)章制度進行車輛管理。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平,主要原因是本年度沒有安排公務用車購置。公務用車運行維護費預算數(shù)5.00萬元,支出決算為5.00萬元,完成預算的100%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平,主要原因是嚴格按照規(guī)章制度進行車輛管理。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2022年12月31日,青陽縣人民政府辦公室開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
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