青陽縣委統戰部2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
一、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
項 目
預 算 數
決 算 數
合 計
11.20
7.80
因公出國(境)費
公務接待費
公務用車購置及運行維護費
其中:公務用車購置費
公務用車運行維護費
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
二、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
青陽縣委統戰部2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為11.20萬元,支出決算為7.80萬元,完成預算的69.64%;較上年增加0.30萬元,增長4.00%。決算數小于預算數的主要原因是貫徹中央八項規定,厲行節約。決算數較上年增加的主要原因是物價上漲原因,所以公務接待費預算有所增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
青陽縣委統戰部2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算7.80萬元,占100.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;故2022年青陽縣委統戰部因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。
2.公務接待費預算為11.20萬元,支出決算為7.80萬元,完成預算的69.64%;較上年增加0.30萬元,增長4.00%。決算數小于預算數的主要原因是貫徹中央八項規定,厲行節約。決算數較上年增加的主要原因是物價上漲原因,所以公務接待費預算有所增加。2022年青陽縣委統戰部國內公務接待共105批次(其中外事接待0批次),989人次(其中外事接待0人次)。主要是用于用于接待上級、外縣單位業務指導和工作調研、招商引資、局包村等財政公務往來支出等。
3.公務用車購置及運行維護費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2022年沒有安排公務用車購置費。公務用車運行維護費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2022年12月31日,青陽縣委統戰部機關開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
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