一、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:青陽縣科技經濟信息化局本級
金額單位:萬元
項目
預算數
決算數
合計
26.20
18.06
因公出國(境)費
公務接待費
22.20
14.06
公務用車購置及運行維護費
4.00
其中:公務用車購置費
公務用車運行維護費
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
二、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
青陽縣科技經濟信息化局本級2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為26.20萬元,支出決算為18.06萬元,完成預算的68.93%,較上年減少1.2萬元,下降6.23%。決算數小于預算數的主要原因是進一步厲行節約,減少公務接待批次和人次。決算數較上年減少的主要原因是進一步厲行節約,減少公務接待批次和人次。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
青陽縣科技經濟信息化局本級2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算14.06萬元,占77.85%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.00萬元,占22.15%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數與預算數持平。決算數較上年的主要原因是2021年度、2022年度均未安排因公出國(境)計劃。故2022年青陽縣科技經濟信息化局本級因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。
2.公務接待費預算為22.20萬元,支出決算為14.06萬元,完成預算的63.33%;較上年減少1.2萬元,下降7.86%。決算數小于預算數的主要原因是進一步厲行節約,減少公務接待批次和人次。決算數較上年減少的主要原因是進一步厲行節約,減少公務接待批次和人次。2022年青陽縣科技經濟信息化局本級國內公務接待共98批次(其中外事接待0批次),1088人次(其中外事接待0人次)。主要是用于該項經費主要用于該項經費主要用于接待省廳及外縣單位業務指導和工作調研、招商引資企業等公務往來支出。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)、《青陽縣財政局關于調整省直機關公務接待費用餐標準的通知》(財行〔2018〕1096號)等相關規定。經費使用貫徹經費使用貫徹中央八項規定精神和省委實施細則,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定。
3.公務用車購置及運行維護費預算為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,完成預算的100%;較上年萬元,請選擇上年是增加還是減少。決算數與預算數持平。決算數較上年的主要原因是嚴格執行財政公務用車運行維護費的預算數。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數與預算數持平。決算數較上年減少的主要原因是2021年度、2022年度均未安排公務用車購置。2022年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費預算數4.00萬元,支出決算為4.00萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數與預算數持平。決算數較上年的主要原因是嚴格執行財政公務用車運行維護費的預算數。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于機關各科室下鄉開展檢查外出調研及招商引資等各項工作,保障機關工作的正常運行。截至2022年12月31日,青陽縣科技經濟信息化局本級開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
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