一、部門職責
(一)領導縣直機關和企事業單位黨的工作,負責制訂縣直機關和企事業單位黨的建設規劃;組織實施縣委對縣直單位黨的工作的批示和決定,督促檢查縣直機關和企事業單位對縣委、縣政府重要會議、重大決策的貫徹落實。
(二)領導縣直機關和企事業單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設。指導縣直科級單位黨組(黨委)中心組學習,做好黨員的教育管理工作。
(三)指導縣直機關和企事業單位黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。負責對縣直科級單位黨員領導干部民主生活會進行檢查、監督。
(四)指導縣直單位精神文明建設,承擔縣直機關和企事業單位的思想、道德、文化建設工作。
(五)指導縣直機關和企事業單位黨組織配合行政領導做好思想政治工作和維護社會穩定工作。
(六)負責縣直機關和企事業單位黨支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作。
(七)協助縣紀委做好縣直機關和企事業單位黨的紀律檢查工作。
(八)領導縣直工、青、婦等群眾組織工作。
(九)負責縣直人民武裝工作。
(十)完成縣委交辦的其他任務。
二、機構設置
從決算單位構成看,青陽縣直工委2017年度部門決算只有工委本級決算。
三、青陽縣直工委2017年度部門決算說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)114.68萬元,支出總計(含結余分配和年末結轉結余)114.68萬元。與2016年相比,收入和支出都減少了2.13萬元,下降1.8%。主要原因:一、一般公共服務支出增加了2.59萬元;二、社會保障和就業支出減少了2.92萬元;三、醫療衛生與計劃生育支出增加了0.33萬元;四、住房保障支出增加了0.95萬元。
(二)收入決算情況說明
2017年度收入合計114.68萬元,其中:財政撥款收入114.68萬元,占100%。
(三)支出決算情況說明
2017年度支出合計114.68萬元,其中:基本支出114.68萬元,占100%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計114.68萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計114.68萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2016年相比,財政撥款收入減少2.13萬元,下降1.8%。財政撥款支出114.68萬元,下降1.8%。主要原因:一、一般公共服務支出增加了2.59萬元;二、社會保障和就業支出減少了2.92萬元;三、醫療衛生與計劃生育支出增加了0.33萬元;四、住房保障支出增加了0.95萬元。
(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款收入114.68萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入減少2.13萬元,下降1.8%。主要原因:一名職工調離。
2、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出114.68萬元,占本年支出100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少2.13萬元,下降1.8%,主要原因:一、一般公共服務支出增加了2.59萬元;二、社會保障和就業支出減少了2.92萬元;三、醫療衛生與計劃生育支出增加了0.33萬元;四、住房保障支出增加了0.95萬元。
3、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出114.68萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出84.9萬元,占74%;社會保障和就業(類)支出21.25萬元,占18.5%;醫療與計劃生育(類)支出2.59萬元,占2.3%;住房保障(類)支出5.94萬元,占5.2%。
4、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為104.87萬元,支出決算為114.68萬元,完成年初預算的106%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中基本支出114.68萬元,占100%,具體情況如下:
(1)、一般公共服務支出。年初預算65.16萬元,支出決算為84.9萬元,完成年初預算的130%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。
(2)、社會保障和就業支出。年初預算為32.86萬元,支出決算為21.25萬元,完成年初預算的65%,決算數小于預算數的主要原因是一名人員調離。
(3)、醫療衛生與計劃生育支出。年初預算為2.41萬元,支出決算為2.59萬元,完成年初預算的107%,決算數大于預算數的主要原因是工資標準提高。
(4)、住房保障支出。年初預算為4.44萬元,支出決算為5.94萬元,完成年初預算的134%,決算數大于預算數的主要原因是標準提高。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出111.61萬元,其中人員經費93.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭補助支出、退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金;公用經費18.17萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、其他資本性支出、辦公設備購置等。
(七)政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
縣直工委沒有政府性基金預算財政收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
(八)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況
2017年度,青陽縣直工委機關運行經費80.34萬元,比2016年增加1.71萬元,增長2.1%,主要原因是工資標準提高。
2、政府采購支出情況
2017年度,青陽縣直工委政府采購支出總額0.91萬元,其中:政府采購貨物支出0.91萬元。
3、國有資產占有使用情況
截止到2017年12月31日,青陽縣直工委無車輛;無單價50萬元以上的通用設備;無單價100萬以上的專用設備。
附件:中共青陽縣直屬機關工作委員會2017年部門決算公開表格