一、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
項 目
預 算 數
決 算 數
合 計
28
27.8
因公出國(境)費
0
公務接待費
23
22.8
公務用車購置及運行費
5
其中:公務用車運行維護費
公務用車購置
二、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
青陽縣人民政府辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為28萬元,支出決算為27.8萬元,完成預算的99%。決算數小于預算數的主要原因是公務接待費比上年減少0.4萬元。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為單位本級和所屬單位。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
青陽縣人民政府辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算22.8萬元,占82%;公務用車購置及運行費支出決算5萬元,占18%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。2017與2018年度本單位均沒有出國(境)活動,因公出國(境)0團次,0人次。財政預、決算為0。
2、公務接待費支出22.8萬元,與2017年度決算相比,減少0.4萬元萬元,下降1.5%,下降的原因是:嚴格按接待制度規定,注重節約,減少接待批次和陪餐人數。2018年青陽縣人民政府辦公室國內公務接待共235批次,2249人次。主要用于接待上級、外省、市、縣等單位業務指導和工作調研等公務往來支出。經費使用貫徹黨中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、省委、省政府30條具體要求,嚴格執行《青陽縣黨政機關國內公務接待管理辦法》(青辦發〔2015〕7 號)規定。
3、公務用車購置及運行費支出5萬元,與2017年度決算相比,持平。
2018年沒有安排公務用車購置費,支出費用為應急公務車輛運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。車輛主要用于應急事務、日常公務、監督檢查、政策調研等。2018年末,青陽縣人民政府辦公室機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
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