<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣發(fā)展和改革委員會(huì) > 財(cái)政預(yù)決算 > 部門決算
        索引號(hào): 003291392/201910-00028 組配分類: 部門決算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣發(fā)展和改革委員會(huì) 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
        名稱: 青陽縣糧食局2018年度決算情況及說明 文號(hào):
        成文日期: 發(fā)布日期: 2019-10-10
        廢止日期:
        青陽縣糧食局2018年度決算情況及說明
        發(fā)布時(shí)間:2019-10-10 10:12 來源:發(fā)改委 字號(hào):[默認(rèn) 超大]

        青陽縣糧食局2018年度部門決算  

         

         

         

        第一部分 青陽縣糧食局概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 青陽縣糧食局2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分 青陽縣糧食局2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        第四部分  名詞解釋

         

         

        青陽縣糧食局2018部門決算情況

         

        第一部分 青陽縣糧食局概況

        一、部門職責(zé)

        根據(jù)青編字〔2002〕31號(hào)文件規(guī)定,青陽縣糧食局主要職責(zé)是:

        (一)貫徹執(zhí)行國家糧食流通、儲(chǔ)備糧管理的法律、法規(guī)和方針政策,研究擬定全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通和儲(chǔ)備規(guī)劃并組織實(shí)施,落實(shí)糧食分級(jí)負(fù)責(zé)制。

           (二)研究擬定全縣糧食收購計(jì)劃,尋求建立縣際間及用糧食企業(yè)長期穩(wěn)定的糧食購銷關(guān)系,協(xié)調(diào)產(chǎn)銷區(qū)糧食余缺調(diào)劑。

        (三)負(fù)責(zé)全縣糧食流通的行業(yè)管理,督促國有糧食購銷企業(yè)執(zhí)行國家糧食最低收購價(jià)和銷售限價(jià)政策,敞開收購農(nóng)民余糧,負(fù)責(zé)管好糧食儲(chǔ)備。

        (四)指導(dǎo)糧食行業(yè)的技術(shù)改造、新技術(shù)推廣和結(jié)構(gòu)調(diào)整;指導(dǎo)糧食企業(yè)建立和實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度。負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)監(jiān)管所屬糧食企業(yè)的國有資產(chǎn)。

        (五)會(huì)同有關(guān)部門督促糧食企業(yè)按規(guī)定消化糧食財(cái)務(wù)掛賬,執(zhí)行“庫貸掛鉤”政策,保證收購資金“封閉運(yùn)行”。

        (六)參與全縣糧食市場建設(shè)與管理,搞好糧食購銷批發(fā)企業(yè)的資格審查。

        (七)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糧油的庫存、質(zhì)量的安全;保障軍糧供給。

        (八)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        從決算單位構(gòu)成看,青陽縣糧食局2018年度部門決算包括:局本級(jí)決算,與預(yù)算比較。

        納入青陽縣糧食局2018年度部門決算編制范圍為本級(jí)單位,詳細(xì)情況見下表:

        序號(hào)

        單位名稱

        1

        青陽縣糧食局本級(jí)

        2

        ……

         

         

        第二部分 青陽縣糧食局2018年度部門決算表

         

         

        收入支出決算總表

         

         

         

        公開01表

        部門:

         

         

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項(xiàng) 目

        決算數(shù)

        項(xiàng)目

        決算數(shù)

        欄 次

         

         

         

        一、財(cái)政撥款收入

        380.9

        一、一般公共服務(wù)支出

         

        二、上級(jí)補(bǔ)助收入

         

        二、外交支出

         

        三、事業(yè)收入

         

        三、國防支出

         

        四、經(jīng)營收入

         

        四、公共安全支出

         

        五、附屬單位上繳收入

         

        五、教育支出

         

        六、其他收入

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

        186.2

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

        2.9

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十三、交通運(yùn)輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

        7.3

         

         

        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

        184.5

         

         

        二十一、其他支出

         

         

         

        二十二、債務(wù)還本支出

         

         

         

        二十三、債務(wù)付息支出

         

        本年收入合計(jì)

         

        本年支出合計(jì)

         

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

         

        結(jié)余分配

         

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

             年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

         

         

         

         

        總計(jì)

        308.9

        總計(jì)

        308.9

        收入決算表

                                                     

         

         

         

         

         

         公開02表

        部門:

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        項(xiàng)目

        本年收入合計(jì)

        財(cái)政撥款收入

        上級(jí)補(bǔ)助收入

        事業(yè)

        收入

        經(jīng)營

        收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        合計(jì)

        380.9

        380.9

         

         

         

         

         

        1

        社會(huì)保障和就業(yè)支出

         

        186.2

         

         

         

         

         

        2

        醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

         

        2.9

         

         

         

         

         

        3

        住房保障支出

         

        7.3

         

         

         

         

         

        4

        糧油物資儲(chǔ)備支出

         

        184.5

         

         

         

         

         

         

         

         

        支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開03表

        部門:

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        項(xiàng)目

        本年支出合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        上繳上級(jí)支出

        經(jīng)營支出

        對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        項(xiàng)

        合計(jì)

        380.9

        370.9

        10

         

         

         

        208

        社會(huì)保障和就業(yè)支出

        186.2

        186.2

         

         

         

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

        2.9

        2.9

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        7.3

        7.3

         

         

         

         

        222

        糧油物資儲(chǔ)備支出

        184.5

        174.5

        10

         

         

         

         

         

        財(cái)政撥款收入支出決算總表

         

         

         

        公開04表

        部門:

         

         

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項(xiàng)    目

        決算數(shù)

        項(xiàng)目(按功能分類)

        決算數(shù)

        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

        380.9

        一、一般公共服務(wù)支出

         

        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

         

        二、外交支出

         

         

         

        三、國防支出

         

         

         

        四、公共安全支出

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

        186.2

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

        2.9

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十三、交通運(yùn)輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

        7.3

         

         

        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

        184.5

         

         

        二十一、其他支出

         

         

         

        二十二、債務(wù)還本支出

         

         

         

        二十三、債務(wù)付息支出

         

        本年收入合計(jì)

         

        本年支出合計(jì)

         

        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

        年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

         

         

         

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

         

         

         

        合計(jì)

        380.9

        合計(jì)

        380.9

         

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開05表

        部門:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計(jì)

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        合計(jì)

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項(xiàng)目支出結(jié)余

         

        合計(jì)

         

         

         

        380.9

        370.9

        10

        380.9

        370.9

        10

         

         

         

         

        208

         

         

         

         

        186.2

        186.2

         

        186.2

        186.2

         

         

         

         

         

        210

         

         

         

         

        2.9

        2.9

         

        2.9

        2.9

         

         

         

         

         

        221

         

         

         

         

        7.3

        7.3

         

        7.3

        7.3

         

         

         

         

         

        222

         

         

         

         

        184.5

        174.5

        10

        184.5

        174.5

        10

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        公開06表

        部門:

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        301

        工資福利支出

         111.7

        302

        商品和服務(wù)支出

         90.1

        310

        資本性支出

        30101

          基本工資

         29.2

        30201

          辦公費(fèi)

         4.5

        31001

          房屋建筑物購建

        30102

          津貼補(bǔ)貼

         17.2

        30202

          印刷費(fèi)

         2.8

        31002

          辦公設(shè)備購置

        30103

          獎(jiǎng)金

         4.6

        30203

          咨詢費(fèi)

        31003

          專用設(shè)備購置

        30106

          伙食補(bǔ)助費(fèi)

        30204

          手續(xù)費(fèi)

        31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        30107

          績效工資

         39.7

        30205

          水費(fèi)

         0.5

        31006

          大型修繕

        30108

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

         7.2

        30206

          電費(fèi)

         1.9

        31007

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

        30109

          職業(yè)年金繳費(fèi)

         3.6

        30207

          郵電費(fèi)

         5.8

        31008

          物資儲(chǔ)備

        30110

          職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

        30208

          取暖費(fèi)

        31009

          土地補(bǔ)償

        30111

          公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

        30209

          物業(yè)管理費(fèi)

        31010

          安置補(bǔ)助

        30112

          其他社會(huì)保障繳費(fèi)

         2.9

        30211

          差旅費(fèi)

         3.4

        31011

          地上附著物和青苗補(bǔ)償

        30113

          住房公積金

         7.3

        30212

        因公出國(境)費(fèi)用

        31012

          拆遷補(bǔ)償

        30114

          醫(yī)療費(fèi)

        30213

          維修(護(hù))費(fèi)

         6.9

        31013

          公務(wù)用車購置

        30199

          其他工資福利支出

        30214

          租賃費(fèi)

        31019

          其他交通工具購置

        303

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

         179.1

        30215

          會(huì)議費(fèi)

         1.1

        31021

          文物和陳列品購置

        30301

          離休費(fèi)

         20.9

        30216

          培訓(xùn)費(fèi)

        31022

          無形資產(chǎn)購置

        30302

          退休費(fèi)

         110.2

        30217

          公務(wù)招待費(fèi)

         4.2

        31099

          其他資本性支出

        30303

          退職(役)費(fèi)

        30218

          專用材料費(fèi)

        312

        對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

        30304

          撫恤金

         48

        30224

          被裝購置費(fèi)

        31201

          資本金注入

        30305

          生活補(bǔ)助

        30225

          專用燃料費(fèi)

        31203

          政府投資基金股權(quán)投資

        30306

          救濟(jì)費(fèi)

        30226

          勞務(wù)費(fèi)

         30.7

        31204

          費(fèi)用補(bǔ)貼

        30307

          醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

        30227

          委托業(yè)務(wù)費(fèi)

        31205

          利息補(bǔ)貼

        30308

          助學(xué)金

        30228

          工會(huì)經(jīng)費(fèi)

         4.1

        31299

          其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

        30309

          獎(jiǎng)勵(lì)金

        30229

          福利費(fèi)

         5

        313

        對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

        30310

          個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

        30231

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        31302

          對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

        30399

        對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

        30239

          其他交通費(fèi)用

         6.1

        31303

          補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金

        30240

          稅金及附加費(fèi)用

        399

        其他支出

        30299

        其他商品和服務(wù)支出

         13.1

        39906

          贈(zèng)與

        307

        債務(wù)利息及費(fèi)用支出

        39907

          國家賠償費(fèi)用支出

        30701

          國內(nèi)債務(wù)付息

        39908

          對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

        30702

          國外債務(wù)付息

        39999

          其他支出

        30703

          國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

        30704

          國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

        人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

        公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

         

         

         

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開07表

        部門:

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        項(xiàng)目

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        支出功能分類

        科目編碼

        科目名稱(項(xiàng)目)

        小計(jì)

        基本支出  

        項(xiàng)目支出

        項(xiàng)

        合計(jì)

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分 青陽縣糧食局2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2018年度收入總計(jì)380.9萬元,支出總計(jì)380.9萬元。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加42.51萬元,增長12.56%,主要原因:一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增長27.47萬元;二是糧油物資儲(chǔ)備支出增長13.7萬元;三是住房保障支出增長1.34萬元。

        二、收入決算情況說明

        2018年度收入合計(jì)380.9萬元,其中:財(cái)政撥款收入380.9萬元,占100%

        三、支出決算情況說明

        2018年度支出合計(jì)380.9萬元,其中:基本支出370.9萬元,占97.37%;項(xiàng)目支出10萬元,占2.63%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)380.9萬元(本年度初無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)380.9萬元(本年末無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加42.51萬元,增長12.56%,主要原因:一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增長27.47萬元;二是糧油物資儲(chǔ)備支出增長13.7萬元;三是住房保障支出增長1.34萬元。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入380.9萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加42.51萬元,增長12.56%,主要原因:一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增長27.47萬元;二是糧油物資儲(chǔ)備支出增長13.7萬元;三是住房保障支出增長1.34萬元。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出380.9萬元,占本年支出100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加42.51萬元,增長12.56%,主要原因:一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增長27.47萬元;二是糧油物資儲(chǔ)備支出增長13.7萬元;三是住房保障支出增長1.34萬元。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出380.9萬元,主要用于以下方面:一、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出186.21萬元,占48.89%;二、住房保障(類)支出7.32萬元,占1.92%;三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出2.93萬元,占0.76%;四、糧油物資儲(chǔ)備(類)支出184.44萬元,占48.42%。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為222.66萬元,支出決算為380.9萬元,完成年初預(yù)算的171.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:主要是在職與退(離)休人員2017年績效工資沒納入2018年年初預(yù)算。其中基本支出212.66萬元,占95.51%;項(xiàng)目支出10萬元,占4.49%。具體情況如下:

        1、糧油物資儲(chǔ)備(類)糧油事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為93.95萬元,支出決算為184.4萬元,完成年初預(yù)算的196.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員2017年績效工資沒納入2018年年初預(yù)算。

        2、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.16萬元,支出決算為7.36萬元,完成年初預(yù)算的119.48%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資,調(diào)整了納數(shù)基數(shù)。

        3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位退(離)休(項(xiàng))。年初預(yù)算為119.2萬元,支出決算為186.21萬元,完成年初預(yù)算的156.21%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退(離)休人員2017年績效工資沒納入2018年年初預(yù)算。

        4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.33萬元,支出決算為2.93萬元,完成年初預(yù)算的87.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2018年度財(cái)政撥款基本支出370.9萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)286.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)84.1萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他支出等。

        七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        青陽縣糧食局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

        八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

        2018年度,青陽縣糧食局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116.64萬元,比2017年減少10.37萬元,下降8.16%,主要原因是人員調(diào)出。

        (二)政府采購支出情況。

        2018年度,青陽縣糧食局政府采購支出總額0萬元。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截止到2018年12月31日,青陽縣糧食局無車輛單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說況。

        1預(yù)算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng),共3個(gè)項(xiàng)目,涉及資金10萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看,評(píng)價(jià)結(jié)果顯示3個(gè)項(xiàng)目綜合預(yù)算績效評(píng)價(jià)全部為“優(yōu)”,基本上達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

        第四部分 名詞解釋

        一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

        三、上級(jí)補(bǔ)助收入:批事業(yè)單位人主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

        四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

        五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

        六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

        七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

        十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

        十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

        十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置科)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

         

         

        青陽縣糧食局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

        “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

         

        一、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

                                                 單位:萬元

        項(xiàng)   目

        預(yù) 算 數(shù)

        決 算 數(shù)

        合   計(jì)

         

         

        因公出國(境)費(fèi)

         

         

        公務(wù)接待費(fèi)

        11.4

        4.23

         

        公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

         

         

        其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

         

         

        公務(wù)用車購置

         

         

         

        二、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

        青陽縣糧食局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.4萬元,支出決算為4.23萬元,完成預(yù)算的37.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財(cái)行([2014]2066號(hào)等相關(guān)規(guī)定。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

        青陽縣糧食局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元2018年沒有安排,故無因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。

        2.公務(wù)接待費(fèi)支出4.23萬元,與2017年度決算相比,減少3.56萬元,下降(增長)45.69%,下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財(cái)行([2014]2066號(hào)等相關(guān)規(guī)定。2018年青陽縣糧食局國內(nèi)公務(wù)接待共65批次(其中外事接待0人次)。690人次(其中外事接待0人次),主要是用于上級(jí)單位調(diào)研和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、外地單位糧食流通事務(wù)交流、招商引資和鄉(xiāng)村糧食業(yè)務(wù)往來等

        3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2018年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)2018年末,青陽縣糧食局機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。


        說明:由于機(jī)構(gòu)改革,糧食局并入縣發(fā)改委,故此公開由發(fā)改委統(tǒng)一公開。

        主站蜘蛛池模板: 精品国产中文字幕懂色| 狠狠噜天天噜日日噜视频麻豆| 理论片午午伦夜理片久久| 中文字幕无码乱码人妻系列蜜桃| 精品亚洲精品日韩精品| 国产伦精品一区二区三区妓女 | 亚洲另类丝袜综合网| 国产精品欧美福利久久| 色综合久久天天综线观看| 国产熟女av一区二区三区| 老司机久久99久久精品播放免费| 武夷山市| 99国产精品一区二区蜜臀| 免费国产一区二区不卡| 久久久久久久久18禁秘| 国产女人18毛片水真多1| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频| 国产精品自在拍首页视频8| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合网 | 亚洲性图日本一区二区三区| 国产在线拍偷自揄观看视频网站| 噜噜噜噜私人影院| 精品偷拍一区二区三区在| 国产国产午夜福利视频| 久久久久成人精品| 九九热在线精品视频99 | 在线亚洲+欧美+日本专区| 亚洲欧洲av一区二区| 午夜福利片1000无码免费| 男女猛烈无遮挡免费视频| 国产欧美亚洲精品第一页在线| 亚洲一区二区三区自拍高清| 亚洲高清中文字幕在线看不卡| 亚洲av日韩av永久无码电影| 99在线精品视频观看免费| 干中文字幕| 久久久久香蕉国产线看观看伊 | 九九热在线精品视频首页| 国产成人高清亚洲综合| 人妻无码中文字幕| 国产精品一区二区日韩精品|