| 索引號(hào): | 003291392/201910-00028 | 組配分類: | 部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱: | 青陽縣糧食局2018年度決算情況及說明 | 文號(hào): | |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-10 | |
| 廢止日期: |
青陽縣糧食局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 青陽縣糧食局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣糧食局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽縣糧食局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣糧食局2018年部門決算情況
第一部分 青陽縣糧食局概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)青編字〔2002〕31號(hào)文件規(guī)定,青陽縣糧食局主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家糧食流通、儲(chǔ)備糧管理的法律、法規(guī)和方針政策,研究擬定全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通和儲(chǔ)備規(guī)劃并組織實(shí)施,落實(shí)糧食分級(jí)負(fù)責(zé)制。
(二)研究擬定全縣糧食收購計(jì)劃,尋求建立縣際間及用糧食企業(yè)長期穩(wěn)定的糧食購銷關(guān)系,協(xié)調(diào)產(chǎn)銷區(qū)糧食余缺調(diào)劑。
(三)負(fù)責(zé)全縣糧食流通的行業(yè)管理,督促國有糧食購銷企業(yè)執(zhí)行國家糧食最低收購價(jià)和銷售限價(jià)政策,敞開收購農(nóng)民余糧,負(fù)責(zé)管好糧食儲(chǔ)備。
(四)指導(dǎo)糧食行業(yè)的技術(shù)改造、新技術(shù)推廣和結(jié)構(gòu)調(diào)整;指導(dǎo)糧食企業(yè)建立和實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度。負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)監(jiān)管所屬糧食企業(yè)的國有資產(chǎn)。
(五)會(huì)同有關(guān)部門督促糧食企業(yè)按規(guī)定消化糧食財(cái)務(wù)掛賬,執(zhí)行“庫貸掛鉤”政策,保證收購資金“封閉運(yùn)行”。
(六)參與全縣糧食市場建設(shè)與管理,搞好糧食購銷批發(fā)企業(yè)的資格審查。
(七)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糧油的庫存、質(zhì)量的安全;保障軍糧供給。
(八)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽縣糧食局2018年度部門決算包括:局本級(jí)決算,與預(yù)算比較。
納入青陽縣糧食局2018年度部門決算編制范圍為本級(jí)單位,詳細(xì)情況見下表:
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
青陽縣糧食局本級(jí) |
|
2 |
…… |
第二部分 青陽縣糧食局2018年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
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|
欄 次 |
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|
一、財(cái)政撥款收入 |
380.9 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
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|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
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|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
186.2 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.9 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
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|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
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|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
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|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.3 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
184.5 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
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|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
|
本年支出合計(jì) |
|
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|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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結(jié)余分配 |
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|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
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|
|
|
|
總計(jì) |
308.9 |
總計(jì) |
308.9 |
|
收入決算表
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公開02表 |
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|
部門: |
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|
金額單位:萬元 |
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項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
380.9 |
380.9 |
|
|
|
|
|
|
1 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
186.2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
2.9 |
|
|
|
|
|
|
3 |
住房保障支出 |
|
7.3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
184.5 |
|
|
|
|
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支出決算表
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公開03表 |
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部門: |
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|
金額單位:萬元 |
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|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
380.9 |
370.9 |
10 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
186.2 |
186.2 |
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.3 |
7.3 |
|
|
|
|
||
|
222 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
184.5 |
174.5 |
10 |
|
|
|
||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
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公開04表 |
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部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
380.9 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、國防支出 |
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|
|
四、公共安全支出 |
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|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
186.2 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.9 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.3 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
184.5 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
|
本年支出合計(jì) |
|
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|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
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|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
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|
|
合計(jì) |
380.9 |
合計(jì) |
380.9 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
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公開05表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
380.9 |
370.9 |
10 |
380.9 |
370.9 |
10 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
208 |
|
|
|
|
186.2 |
186.2 |
|
186.2 |
186.2 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
210 |
|
|
|
|
2.9 |
2.9 |
|
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
221 |
|
|
|
|
7.3 |
7.3 |
|
7.3 |
7.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
222 |
|
|
|
|
184.5 |
174.5 |
10 |
184.5 |
174.5 |
10 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
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公開06表 |
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|
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
111.7 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
90.1 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
29.2 |
30201 |
辦公費(fèi) |
4.5 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
17.2 |
30202 |
印刷費(fèi) |
2.8 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
4.6 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績效工資 |
39.7 |
30205 |
水費(fèi) |
0.5 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
7.2 |
30206 |
電費(fèi) |
1.9 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
3.6 |
30207 |
郵電費(fèi) |
5.8 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.9 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.4 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
7.3 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
6.9 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
179.1 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.1 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
20.9 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
110.2 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
4.2 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
48 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
30.7 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.1 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
5 |
313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
|
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
6.1 |
31303 |
補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.1 |
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
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公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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第三部分 青陽縣糧食局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)380.9萬元,支出總計(jì)380.9萬元。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加42.51萬元,增長12.56%,主要原因:一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增長27.47萬元;二是糧油物資儲(chǔ)備支出增長13.7萬元;三是住房保障支出增長1.34萬元。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)380.9萬元,其中:財(cái)政撥款收入380.9萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)380.9萬元,其中:基本支出370.9萬元,占97.37%;項(xiàng)目支出10萬元,占2.63%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)380.9萬元(本年度初無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)380.9萬元(本年末無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加42.51萬元,增長12.56%,主要原因:一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增長27.47萬元;二是糧油物資儲(chǔ)備支出增長13.7萬元;三是住房保障支出增長1.34萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入380.9萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加42.51萬元,增長12.56%,主要原因:一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增長27.47萬元;二是糧油物資儲(chǔ)備支出增長13.7萬元;三是住房保障支出增長1.34萬元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出380.9萬元,占本年支出100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加42.51萬元,增長12.56%,主要原因:一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增長27.47萬元;二是糧油物資儲(chǔ)備支出增長13.7萬元;三是住房保障支出增長1.34萬元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出380.9萬元,主要用于以下方面:一、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出186.21萬元,占48.89%;二、住房保障(類)支出7.32萬元,占1.92%;三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出2.93萬元,占0.76%;四、糧油物資儲(chǔ)備(類)支出184.44萬元,占48.42%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為222.66萬元,支出決算為380.9萬元,完成年初預(yù)算的171.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:主要是在職與退(離)休人員2017年績效工資沒納入2018年年初預(yù)算。其中基本支出212.66萬元,占95.51%;項(xiàng)目支出10萬元,占4.49%。具體情況如下:
1、糧油物資儲(chǔ)備(類)糧油事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為93.95萬元,支出決算為184.4萬元,完成年初預(yù)算的196.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員2017年績效工資沒納入2018年年初預(yù)算。
2、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.16萬元,支出決算為7.36萬元,完成年初預(yù)算的119.48%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資,調(diào)整了納數(shù)基數(shù)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位退(離)休(項(xiàng))。年初預(yù)算為119.2萬元,支出決算為186.21萬元,完成年初預(yù)算的156.21%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退(離)休人員2017年績效工資沒納入2018年年初預(yù)算。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.33萬元,支出決算為2.93萬元,完成年初預(yù)算的87.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出370.9萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)286.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)84.1萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
青陽縣糧食局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,青陽縣糧食局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116.64萬元,比2017年減少10.37萬元,下降8.16%,主要原因是人員調(diào)出。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,青陽縣糧食局政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2018年12月31日,青陽縣糧食局無車輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng),共3個(gè)項(xiàng)目,涉及資金10萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看,評(píng)價(jià)結(jié)果顯示3個(gè)項(xiàng)目綜合預(yù)算績效評(píng)價(jià)全部為“優(yōu)”,基本上達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:批事業(yè)單位人主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置科)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
青陽縣糧食局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
一、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬元
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項(xiàng) 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
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合 計(jì) |
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因公出國(境)費(fèi) |
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公務(wù)接待費(fèi) |
11.4 |
4.23
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公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
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其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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公務(wù)用車購置 |
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二、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
青陽縣糧食局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.4萬元,支出決算為4.23萬元,完成預(yù)算的37.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財(cái)行([2014]2066號(hào))等相關(guān)規(guī)定。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
青陽縣糧食局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。2018年沒有安排,故無因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出4.23萬元,與2017年度決算相比,減少3.56萬元,下降(增長)45.69%,下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財(cái)行([2014]2066號(hào))等相關(guān)規(guī)定。2018年青陽縣糧食局國內(nèi)公務(wù)接待共65批次(其中外事接待0人次)。690人次(其中外事接待0人次),主要是用于上級(jí)單位調(diào)研和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、外地單位糧食流通事務(wù)交流、招商引資和鄉(xiāng)村糧食業(yè)務(wù)往來等。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2018年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)。2018年末,青陽縣糧食局機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
說明:由于機(jī)構(gòu)改革,糧食局并入縣發(fā)改委,故此公開由發(fā)改委統(tǒng)一公開。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187
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