一、部門主要職能
根據青政辦[2010]98號文件規定,主要職責是:
1、貫徹執行國家有關科學技工作方針、政策、法律、法規;組織擬定本縣科技發展和科技促進經濟與社會發展的戰略、政策;推動全縣科技創新體系建設。
2、負責編制全縣科學技術發展的中長期規劃和年度計劃;牽頭組織實施科技重大專項;負責科技公關計劃、對外科技合作計劃的制定與組織實施。
3、組織擬定高新技術產業化政策,會同有關部門開展高新技術企業認定,促進高新技術產業發展。
4、組織擬訂科技促進農村和社會發展的政策和措施,促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。
5、組織擬定促進產學研合作的政策和措施,指導科技成果轉化工作;組織科技成果應用示范、推動企業自主創新能力建設。
6、會同有關部門擬定科技人才隊伍建設規劃,提出相關政策建議。
7、負責編制和實施本縣工程技術研究開發中心的建設計劃,推進科技平臺建設和科技資源共享。
8、負責歸口管理的科技經費預決算及經費使用的監督,會同有關部門擬訂科技資源合理配置的政策和措施。
9、歸口管理全縣科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場和與科技相關知識產權保護等工作;擬定科普工作規劃和政策,推動科普工作發展;負責相關科技評估和科技統計工作;指導科技中介服務,推動科技服務體系的建設。
10、歸口管理全縣科技外事工作。
11、開展學術交流、活躍學術思想、促進學科發展;發展同國內省內科技團體和科技工作者的友好往來。
12、普及科學知識,開展捍衛科學尊嚴,反對愚昧迷信、偽科學、反科學活動。
13、管理所屬學會、協會、研究會的組織管理,指導業務開展。
14、負責全縣防震減災日常事務工作,發生破壞性地震時,履行政府抗震救災指揮機構辦事部門的職責。
15、承擔縣委、縣政府及市科技局、市科協交辦的其它工作。
二、2016年度部門決算單位構成
從決算單位構成看,青陽縣科技局2015年度部門決算包括本級決算和局屬事業單位決算,與預算比較,預算單位沒有增減。
納入2015年度部門決算編制范圍的單位共4個,包括局本級和三個下屬事業單位,即青陽縣科技培訓中心、青陽縣科技情報站和青陽縣蠶桑綜合開發研究中心。
青陽縣科技局內設辦公室、綜合計劃科、學會普及部、知識產權局等科、局、室;下設“青陽縣科技情報站”、“青陽縣科技培訓中心”財政全供事業單位兩個,“青陽縣蠶桑綜合開發研究中心”自收自支事業單位一個,編制數18個(行政編制8個,財政全供事業編制5個,自收自支事業編制5個),退休人員15人。
三、2016年度公共預算收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計1197.19萬元,支出總計1197.19萬元。與2015年相比,收、支總計各增加891.92萬元,增長292.17%。主要體現在 “三增兩減”,即:一是一般公共服務支出減少6.36萬元(主要是第五招商組經費由11.36萬元調整為5萬元);二是科學技術支出增加了889.74萬元,(主要是調整了統計口徑,增加了科技項目支出,往年該科目未列在科技局支出決算中);三是社會保障和就業支出增加了10.26萬元(主要是一名退休人員柯綱去世,增加了死亡撫恤金);四是醫療衛生與計劃生育支出增加0.41萬元(主要是在職人員進行了調資,繳費基數有所提高);五是住房保障支出減少2.12萬元(主要是2016年調整了住房公積金繳存比例,由20%調整為12%)。
四、2016年度公共預算收入決算情況說明
本年收入合計1197.19萬元,其中:財政撥款收入1197.19萬元,占100%;事業收入0萬元,其他收入0萬元。
五、2016年度公共預算支出決算情況說明
本年支出合計1197.19萬元,其中:“一般公共服務支出”5萬元、“科學技術支”出1100.21萬元、“社會保障和就業支出”78.77萬元、“醫療衛生與計劃生育支出”4.06萬元、“住房保障支出”基本支出9.15萬元。
1、“一般公共服務支出”2016年度決算為5萬元,主要是用于第五招商組的招商經費。
2.“科學技術支出”2016年度決算1197.19萬元,其中:基本支出為241.81萬元,主要用于在職人員工資和機關辦公運行;項目支出為858.4萬元主要是爭取的國家、省市縣科技項目經費。
3.“社會保障和就業”2016年度決算78.77萬元,其中:“失業保險”0.32萬元;“行政事業單位離退休”決算65.52萬元,主要用于局機關退休人員支出; “死亡撫恤”決算12.94萬元。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算4.06萬元,主要用于局機關及全額撥款事業單位醫療保障方面的支出。
5.“住房保障支出”2016年度決算9.15萬元,主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。
六、2016年度政府性基金收入支出情況說明
本部門沒有政府性基金收入和支出。
七、2016年度“三公”經費決算情況說明
2016年度“三公”經費決算8.87萬元,與2015年相比,減少 4.07萬元,下降31.45%。主要原因是局機關嚴格規范財務管理制度,大力壓縮機關行政運行成本,嚴控一切不必要的行政支出,使“三公”經費有了大幅度下降。其中“因公出國(境)費”和 “公務用車購置及運行費”均為零支出;“公務接待費”8.87萬元,減少0.25萬元(主要是招商引資支出經費),2016年共安排接待96批次,接待人數達900余人,其中招商引資46批次,300余人.
附件:
1.青陽縣科技局公共財政預算收支決算總表
2.青陽縣科技局公共財政預算收入決算表
3.青陽縣科技局公共財政預算支出決算表
4.青陽縣科技局公共財政預算財政撥款收入支出決算總表
5.青陽縣科技局一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.青陽縣科技局一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.青陽縣科技局政府性基金預算收支決算表
8. 青陽縣科技局財政撥款開支“三公”經費決算情況表
青陽縣科技局2016年決算數據