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        索引號: 750979692/201404-00002 組配分類: 年度財政預算情況
        發布機構: 青陽縣供銷社 主題分類:
        名稱: 青陽供銷社2014年預算公開 文號:
        成文日期: 發布日期: 2014-04-30
        廢止日期:
        青陽供銷社2014年預算公開
        發布時間:2014-04-30 11:28 來源:供銷社 字號:[默認 超大]

            
          一:供銷社基本概況:
          青陽縣供銷合作社聯合社,是全縣供銷合作社的聯合組織。多年來,在縣委、縣政府的領導下,供銷社堅持為農服務的宗旨,積極宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府有關農村經濟工作的方針、政策,立足農村,服務農業,為統籌城鄉、服務“三農”、促進全縣經濟發展做出了積極貢獻,是發展全縣農村經濟的一支重要力量,是政府與農民密切聯系的橋梁和紐帶。
          目前,供銷社下轄:興農公司、土產公司、祥瑞花炮公司、皖江棉業公司、龍泉旅游公司、雙贏拍賣分公司;城關、木鎮、陵陽、廟前四個中心社;九華山供銷社;二十六個農民專業合作社、二十個農村綜合服務社和供銷社農特產品購銷中心;初步建成農資現代經營網絡、日用消費品現代經營網絡、農副產品購銷網絡、再生資源回收利用網絡、煙花爆竹安全經營網絡和旅游服務網絡六大新農村現代服務網絡工程(簡稱“新網工程”)。
          全系統職工情況:縣社機關在職7人,各公司29人,基層社91人(含未改制80人),離退休314人(其中機關23人,離休9人)。
          縣供銷社機關是縣政府直屬事業單位,機關現有4個職能處室,即辦公室、合作經濟指導股、綜合業務股、財務股,機關在職職工7人。離退休人員23人,其中:離休2人,退休23人。
          二、供銷社職能
          根據青編〔2002〕41號文件規定,縣供銷社主要職責是:
          (一)宣傳、貫徹國家和省市、縣有關農村經濟工作的方針、政策,制定全縣供銷社發展規劃,提出有關發展合作經濟事業的建議,指導全縣供銷社的改革與發展。
          (二)引導發展農村合作經濟組織,參與農業產業化經營和農業綜合項目開發,促進農村經濟發展。
          (三)協調有關部門關系,改善經營管理,堅持開放辦社,開展多形式、多層次的聯合與合作。
          (四)負責本系統廢舊物資回收、煙花爆竹專營等特殊行業的管理和協調;做好棉花、茶葉等農副產品和農業生產資料經營管理工作。
          (五)負責縣供銷社直屬企業社有資產的經營管理,保障直屬企業社有在資產的保值增值。
          (六)承辦縣政府交辦的其他工作。
          二、內設機構
          縣供銷社內設辦公室、合作經濟指導股、財務股、綜合業務股。
          三、人員編制和領導職數
          縣供銷社定編11名。其中領導職數3名(主任1名,副主任2名),工勤人員1名。紀檢監察機構按有關規定配備。
          四、2014年供銷社主要工作任務
          1、加快創新步伐,認真貫徹十八屆三中全會精神,全面深化供銷社體制機制改革,按照“改造自我,服務農民”的總要求,緊緊圍繞推進中國特色農業現代化這個總目標,以規范經營決策、資產保值增值、提高企業效率、增強企業活力、履行為農服務功能為重點,進一步深化社有企業改革,加快完善現代企業制度,建立健全協調運轉、有效制衡的公司法人治理結構,建立長效激勵約束機制。
          2、進一步加大“新網工程”建設力度。
          3、積極向上爭取農民專業合作社項目支持,做大做強專業合作社。
          4、加大項目申報力度,通過“新網工程”和農業綜合開發示范項目申報,積極爭取建設資金的扶持。
          5、根據供銷社的現實狀況,在確保穩定的基礎上,按縣領導對青供[2013]23號文件批示精神,逐步解決供銷社存在的歷史遺留問題。
          6、進一步加大安全生產與維穩工作力度。
          7、進一步加大黨組織建設力度。
          8、完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作。
          三、2014年部門(單位)收支預算安排情況
          供銷社2014年度可支配收入151.6萬元,其中:財政撥款收入151.6萬元。支出預算151.6萬元,收支平衡。基本支出151.6萬元,其中:工資福利支出:59.1萬元,對個人和家庭的補助(離退休人員及遺屬人員的生活費):79.8萬元,商品和服務支出12.7萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。全年預算支出按功能科目分類為:社會保障和就業支出71.8萬元,占47.36%;醫療衛生支出1.6萬元,占1.06%;商業服務業等事務支出73.2萬元,占48.28%;住房保障支出5.0萬元,占3.30%。
          四、2014年部門(單位)收支預算增減變化情況說明
          1、2014年部門支出預算總額151.6萬元,同上年159.3萬元相比基本持平。
          2、本部門機構由縣供銷社機關本級組成,本年度機構未發生變化。
          3、人員增減變化情況:(1)、在職人員調入增加1人,調入1人,調出1人,新招1人。由上年度實際人數6人變7人;(2)、退休人員總數21人,較上年減少1人,退休死亡1人;(3)、離休人員2人,未變動;(4)、遺屬5人,增加1人,退休人員牛尚思死亡其遺屬增加1人;
          4、“新網工程”解釋:《安徽省人民政府關于進一步加快供銷合作社改革發展服務社會主義新農村建設的意見》(皖政[2008]38號)文中指出:供銷社要建設新農村現代流通服務網絡工程(簡稱“新網工程”)。包括:日用消費品、農業生產資料、農副產品、再生資源、煙花爆竹和農村金融“六大農村現代流通服務網絡”。

        2014年供銷社公共財政預算財政收支預算總表
        單位:萬元
        收入              支出
        項目 預算數 項目 預算數
        一、上年結余 一、一般公共服務支出
        二、外交支出
        二、財政撥款收入 151.6 三、國防支出
        四、公共安全支出
        三、納入專戶管理的政府非稅收入 五、教育支出
        六、科學技術支出
        四、其他收入 七、文化體育與傳媒支出
             事業收入 八、社會保障和就業支出 71.8
             經營收入 九、醫療衛生支出 1.6
             上級補助收入 十、節能環保支出
             附屬單位上繳收入 十一、城鄉社區支出
             其他 十二、農林水支出
        十三、交通運輸支出
        十四、資源勘探電力信息等支出
        十五、商業服務業等支出 73.2
        十六、金融支出
        十七、援助其他地區支出
        十八、國土海洋氣象等支出
        十九、住房保障支出 5.0
        二十、糧油物資儲備支出
        二十一、國債還本付息支出
        二十二、其他支出
        收入總計 151.6 支出總計 151.6

        2014年供銷社公共財政預算財政收入預算表
        單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 合計 上年結余 財政撥款收入 納入專戶管理的政府非稅收入 其他收入
        小計 事業收入 經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他
        208 社會保障和就業支出 71.8 71.8
        20803 財政對社會保險基金的補助 0.1 0.1
        2080305 生育保險繳費支出 0.1 0.1
        20805 行政事業單位離退休 71.7 71.7
        2080501 歸口管理的行政單位離退休 71.7 71.7
        210 醫療衛生支出 1.6 1.6
        21005 醫療保障 1.6 1.6
        2100501 行政單位醫療 1.6 1.6
        216 商業服務業等支出 73.2 73.2
        21602 商業流通事務 73.2 73.2
        2160201 行政運行(商業流通事務) 73.2 73.2
        221 住房保障支出 5 5
        22102 住房改革支出 5 5
        2210201 住房公積金 5 5
        合計 151.6 151.6
        本表列示到政府支出功能分類科目項級科目

        2014年供銷社公共財政預算財政支出預算表
        單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
        208     社會保障和就業支出 71.8 71.8
        20803 財政對社會保險基金的補助 0.1 0.1
        2080305 生育保險繳費支出 0.1 0.1
        20805  行政事業單位離退休 71.7 71.7
        2080501  歸口管理的行政單位離退休 71.7 71.7
        210  醫療衛生支出 1.6 1.6
        21005  醫療保障 1.6 1.6
        2100501 行政單位醫療 1.6 1.6
        216 商業服務業等支出 73.2 73.2
        21602 商業流通事務 73.2 73.2
        2160201  行政運行(商業流通事務) 73.2 73.2
        221  住房保障支出 5 5
        22102  住房改革支出 5 5
        2210201  住房公積金 5 5
        合計
        注:1.本表反映部門本年度公共財政預算支出計劃情況。
            2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。

        2014年供銷社公共財政預算財政撥款支出預算表

        單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
        208  社會保障和就業支出 71.8 71.8
        20803 財政對社會保險基金的補助 0.1 0.1
        2080305 生育保險繳費支出 0.1 0.1
        20805 行政事業單位離退休 71.7 71.7
        2080501  歸口管理的行政單位離退休 71.7 71.7
        210  醫療衛生支出 1.6 1.6
        21005  醫療保障 1.6 1.6
        2100501  行政單位醫療 1.6 1.6
        216 商業服務業等支出 73.2 73.2
        21602 商業流通事務 73.2 73.2
        2160201 行政運行(商業流通事務) 73.2 73.2
        221 住房保障支出 5 5
        22102  住房改革支出 5 5
        2210201  住房公積金 5 5
        合計
        注:1.本表反映部門本年度公共財政預算財政撥款支出計劃情況。
            2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。
            3.一般預算撥款支出為財政撥款安排支出和納入金庫管理非稅收入安排支出的合計數。
        2014年供銷社政府性基金收支預算表
        單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 本年政府性基金財政撥款安排的收入 本年政府性基金財政撥款支出
        合計 基本支出 項目支出
        合計
        注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算收支計劃情況。
            2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。

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