| 索引號: | 11341823003291325P/202001-00001 | 組配分類: | 財政預算 |
| 發布機構: | 縣檢察院 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 報告 |
| 名稱: | 青陽縣人民檢察院2020年部門預算公開 | 文號: | |
| 成文日期: | 發布日期: | 2020-01-20 | |
| 廢止日期: |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2020年度主要工作任務
第二部分 2020年部門預算表
1.青陽縣人民檢察院2020年部門收支預算總表
2.青陽縣人民檢察院2020年部門收入預算總表
3.青陽縣人民檢察院2020年部門支出預算總表
4.青陽縣人民檢察院2020年部門財政撥款收支預算總表
5.青陽縣人民檢察院2020年部門一般公共預算支出預算表
6.青陽縣人民檢察院2020年部門一般公共預算基本支出預算表
7.青陽縣人民檢察院2020年部門政府性基金預算收支預算表
8.青陽縣人民檢察院2020年部門“三公”經費預算表
9.青陽縣人民檢察院2020年國有資本經營預算支出預算表
第三部分 2020年部門預算情況說明
1.關于2020年部門收支預算總表情況說明
2.關于2020年部門收入預算總表情況說明
3.關于2020年部門支出預算總表情況說明
4.關于2020年部門財政撥款收支預算總表情況說明
5.關于2020年部門一般公共預算支出預算表情況說明
6.關于2020年部門一般公共預算基本支出預算表情況說明
7.關于2020年部門政府性基金預算收支預算表情況說明
8.關于2020年部門“三公”經費預算表情況說明
9.關于2020年國有資本經營預算支出預算表說明
10.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
檢察機關是國家法律監督機關。人民檢察院作為國家的法律監督機關,代表國家行使法律監督權,法律監督權也叫檢察權。檢察機關的法律監督的性質,決定了它與其他國家機關的區別。它既不同于國家行政機關,也不同于國家審判機關,而只是人民代表大會制度下的法律監督機關。對縣人民代表大會及其常委會負責并報告工作,接受上級檢察院監督指導。其主要職責是:
(一)依法向縣人民代表大會及其常委會提出有關檢察工作議案。
(二)受理單位和公民的控告、申訴和舉報,以及犯罪嫌疑人的自首。
(三)依法對由檢察機關直接受理的案件罪進行偵查。
(四)對同級人民法院確有錯誤的刑事判決、裁定,依法提起抗訴。
(五)對刑事案件判決、裁定的執行和看守所的執法活動實行法律監督。
(六)協助縣委,抓好本院干警思想政治工作,依法管理檢察隊伍。
二、部門預算單位構成
青陽縣檢察院內設辦公室、政治部、第一檢察部(刑事檢察)、第二檢察部(民行與公益訴訟檢察)、第三檢察部(綜合業務)(與檢察委員會辦事機構合署辦公,加掛法警隊和國家賠償工作辦公室牌子)等機構。下屬二個工作站,分別為陵陽工作站、丁橋工作站,一個檢察室為駐看守所檢察室。青陽縣檢察院在職職工34人,退休職工20人。
三、2020年度主要工作任務
深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署和省委、省政府部署要求及財政工作安排,堅持穩中求進工作總基調,深入貫徹新發展理念,全面提高檢察信息化水平,為檢察工作開展提供保障。
第二部分 2020年部門預算表
部門公開表2
|
附表1 |
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|
部門收支預算總表 |
|||
|
單位名稱:青陽縣檢察院機關 |
單位:萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
972.46 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
877.54 |
|
事業收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
經營收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會保障和就業支出 |
42.84 |
|
其他 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
18.30 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
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|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.78 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、預備費 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、轉移性支出 |
|
|
|
|
二十四、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十五、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十六、債務發行費用支出 |
|
|
本年收入合計 |
972.46 |
本年支出合計 |
972.46 |
|
上年結余收入 |
|
結轉下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
收入總計 |
972.46 |
支出總計 |
972.46 |
|
注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。 |
|||
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|||
部門公開表2
|
附表2 |
|
|
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|
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|
|
部門收入預算總表 |
|||||||||
|
單位名稱:青陽縣檢察院機關 |
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
|
功能分類科目 |
合計 |
上年結余 |
一般公共預算撥款收入 |
國庫管理的政府非稅收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其他 |
||||||
|
|
合計 |
972.46 |
|
761.46 |
211.00 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
877.54 |
|
666.54 |
211.00 |
|
|
|
|
|
20404 |
檢察 |
877.54 |
|
666.54 |
211.00 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政運行(檢察) |
447.54 |
|
447.54 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他檢察支出 |
430.00 |
|
219.00 |
211.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
42.84 |
|
42.84 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
41.89 |
|
41.89 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
41.89 |
|
41.89 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.95 |
|
0.95 |
|
|
|
|
|
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.95 |
|
0.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
18.3 |
|
18.3 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
18.3 |
|
18.3 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
18.3 |
|
18.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.78 |
|
33.78 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.78 |
|
33.78 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
33.78 |
|
33.78 |
|
|
|
|
|
部門公開表3
|
附表3 |
|
|
|
|
|
部門支出預算總表 |
||||
|
單位名稱:青陽縣檢察院機關 |
單位:萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計 |
972.46 |
542.46 |
430.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
877.54 |
447.54 |
430.00 |
|
20404 |
檢察 |
877.54 |
447.54 |
430.00 |
|
2040401 |
行政運行(檢察) |
447.54 |
447.54 |
|
|
2040499 |
其他檢察支出 |
430.00 |
|
430.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
42.84 |
42.84 |
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
41.89 |
41.89 |
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
41.89 |
41.89 |
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.95 |
0.95 |
|
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.95 |
0.95 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
18.3 |
18.3 |
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
18.3 |
18.3 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
18.3 |
18.3 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.78 |
33.78 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.78 |
33.78 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
33.78 |
33.78 |
|
部門公開表4
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|||
|
部門財政撥款收支預算總表 |
||||||||
|
單位名稱:青陽縣檢察院機關 |
單位:萬元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|||
|
一、上年結轉 |
|
一、本年支出 |
972.46 |
972.46 |
|
|||
|
政府性基金預算撥款 |
|
(一)一般公共服務支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(二)國防支出 |
|
|
|
|||
|
二、本年收入 |
972.46 |
(三)公共安全支出 |
877.54 |
877.54 |
|
|||
|
(一)一般公共預算撥款 |
972.46 |
(四)教育支出 |
|
|
|
|||
|
經常收入預算撥款 |
761.46 |
(五)科學技術支出 |
|
|
|
|||
|
國庫管理非稅收入 |
211.00 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|||
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(七)社會保障和就業支出 |
42.84 |
42.84 |
|
|||
|
|
|
(八)醫療衛生與計劃生育支出 |
18.3 |
18.3 |
|
|||
|
|
|
(九)節能環保支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(十)城鄉社區支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(十一)農林水支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(十二)交通運輸支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(十三)資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(十四)商業服務業等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(十六)援助其他地區支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(十七)國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
33.78 |
33.78 |
|
|||
|
|
|
(十九)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(二十)預備費 |
|
|
|
|||
|
|
|
(二十一)其他支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(二十二)轉移性支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(二十三)債務還本支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(二十四)債務付息支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(二十五)債務發行費用支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
收入總計 |
972.46 |
支出總計 |
972.46 |
972.46 |
|
|||
部門公開表5
|
附表5 |
|
|
|
|
|
部門一般公共預算支出預算表 |
||||
|
單位名稱:青陽縣檢察院機關 |
單位:萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
預算數 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
972.46 |
542.46 |
430.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
877.54 |
447.54 |
430.00 |
|
20404 |
檢察 |
877.54 |
447.54 |
430.00 |
|
2040401 |
行政運行(檢察) |
447.54 |
447.54 |
|
|
2040499 |
其他檢察支出 |
430.00 |
|
430.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
42.84 |
42.84 |
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
41.89 |
41.89 |
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
41.89 |
41.89 |
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.95 |
0.95 |
|
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.95 |
0.95 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
18.3 |
18.3 |
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
18.3 |
18.3 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
18.3 |
18.3 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.78 |
33.78 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.78 |
33.78 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
33.78 |
33.78 |
|
部門公開表6
|
附表6 |
|
|
|
部門一般公共預算基本支出預算表 |
||
|
|
|
單位:萬元 |
|
經濟分類科目 |
預算數 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
542.46 |
|
301 |
工資福利支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
152.76 |
|
30102 |
津貼補貼 |
104.75 |
|
30103 |
獎金 |
24.57 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
41.89 |
|
30110 |
城鎮職工基本醫療保險繳費 |
18.3 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.95 |
|
30113 |
住房公積金 |
33.78 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
75 |
|
302 |
商品和服務支出 |
|
|
30201 |
辦公費 |
2.50 |
|
30202 |
印刷費 |
0.5 |
|
30203 |
咨詢費 |
0.5 |
|
30205 |
水費 |
1.31 |
|
30206 |
電費 |
5.5 |
|
30207 |
郵電費 |
5.00 |
|
30211 |
差旅費 |
6.00 |
|
30213 |
維修(護)費 |
3.08 |
|
30215 |
會議費 |
1.00 |
|
30216 |
培訓費 |
5.39 |
|
30217 |
公務接待費 |
10.00 |
|
30225 |
專用燃料費 |
1.00 |
|
30228 |
工會經費 |
3.39 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
18 |
|
30239 |
其他交通費用 |
27.29 |
部門公開表7
|
附表7 |
|||||
|
2020年部門政府性基金預算收支預算表 |
|||||
|
單位名稱:青陽縣檢察院機關 |
單位:萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款收入 |
政府性基金財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
項7位 |
項名稱 |
政府性基金 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表8
|
附表8 |
|
|
2020年部門“三公”經費預算表 |
|
|
單位名稱:青陽縣檢察院機關 |
單位:萬元 |
|
項目 |
預算數 |
|
合計 |
41.70 |
|
因公出國(境)費 |
|
|
公務接待費 |
23.70 |
|
公務用車購置及運行費 |
18.00 |
|
其中:公務用車運行費 |
18.00 |
|
公務用車購置費 |
|
|
附表9 |
|||||
|
2020年國有資本經營預算支出預算表 |
|||||
|
單位:萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經營預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:青陽縣人民檢察院沒有國有資本經營預算收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。 |
|||||
第三部分 2020年部門預算情況說明
一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
青陽縣人民檢察院2020年財政撥款收支預算972.46萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款972.46萬元、政府性基金預算撥款0.0萬元、國有資本經營預算撥款0.0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入972.46萬元,上年結余0.0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務公共安全支出877.54萬元,占90.23%;社會保障和就業支出42.84萬元,占4.4%;醫療衛生支出18.3萬元,占1.9%;住房保障支出33.78萬元,占3.4%。
二、2020年財政撥款收支預算總體情況
2020年部門支出預算總額972.46萬元,同上年相比減少80.66萬元。公共安全支出877.54萬元,占90.23%;社會保障和就業支出42.84萬元,占4.4%;醫療衛生支出18.3萬元,占1.9%;住房保障支出33.78萬元,占3.4%。
1、基本支出542.46萬元;
2、項目支出430萬元。
三、2020年一般公共預算財政撥款情況
青陽縣檢察院2020年度可支配收入972.46萬元,其中,一般公共服務公共安全支出877.54萬元,占90.23%;社會保障和就業支出42.84萬元,占4.4%;醫療衛生支出18.3萬元,占1.9%;住房保障支出33.78萬元,占3.4%。
1、“一般公共服務公共安全支出”:2020年一般公共預算財政撥款預算877.54萬元,比2019年財政撥款預算減少53.8萬元,下降0.96%,減少原因主要是轉隸6名檢察干警人員經費及工資津貼減少。
2、“醫療衛生與計劃生育支出”:2020年財政撥款預算18.3萬元,比2019年財政撥款預算減少1.08萬元,減少1%,主要原因是人員減少。
3、 “住房保障支出”:2020年財政撥款預算33.78萬元,比2019年財政撥款預算減少0.2萬元,減少1%,主要原因是工資調增影響住房公積金繳存基數變化所致。其中,“住房公積金”預算33.78萬元,主要用于機關預算單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金方面的支出。
4、“社會保障和就業”2020年預算42.84萬元,比2019年預算減少23.78萬元,減少64.3%,減少原因主要是機關事業單位基本養老保險基數調整及轉隸人員工資轉出等。
四、2020年一般公共預算基本支出情況說明
青陽縣檢察院2020年一般公共預算基本支出972.46萬元,其中:
1、工資福利支出452萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。
2、商品和服務支出90.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
3、對個人和家庭的補助219萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。
4.、專項收入211萬元,主要包括:辦案經費支出等。
五、2020年政府性基金預算財政撥款情況
青陽縣檢察院2020年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
六、2020年國有資本經營預算情況
青陽縣檢察院2020年沒有國有資本經營預算收入,也沒有國有資本經營預算支出。
七、2020年收支預算總體情況
按照綜合預算管理的原則,青陽縣檢察院所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣檢察院2020年收支總預算972.46萬元,收入來源為一般公共預算財政撥款收入、納入國庫管理政府非稅收入,支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、住房保障支出。
八、2020年收入預算情況
青陽縣檢察院2020年收入預算972.46萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入761.46萬元,占78.31%;專戶管理政府非稅收入211萬元,占21.69%。
九、2020年支出預算情況
青陽縣檢察院2020年支出預算972.46萬元,其中:基本支出542.46萬元,占55.78%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出430萬元,占44.22%,主要用于檢察業務工作支出。
十、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
1、績效目標和指標
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部門預算財政支出績效目標表 |
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(2020年度) |
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項目名稱 |
省院員額檢察官、檢察官助理及行政人員績效 |
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實施單位 |
省檢察院 |
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項目屬性 |
檢察機關系統內 |
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項目資金(萬元) |
中期資金總額: |
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年度資金總額: |
51萬元 |
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其中:財政撥款 |
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其中:財政撥款 |
51萬元 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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總體目標 |
起止時間 |
年度目標 |
1 |
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2020年1月3日至2020年12月31日 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產出指標 |
數量指標 |
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數量指標 |
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質量指標 |
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質量指標 |
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時效指標 |
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時效指標 |
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成本指標 |
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成本指標 |
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其他 |
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其他 |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
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經濟效益指標 |
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社會效益指標 |
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社會效益指標 |
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生態效益指標 |
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生態效益指標 |
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可持續影響指標 |
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可持續影響指標 |
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其他 |
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其他 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
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服務對象滿意度指標 |
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其他 |
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其他 |
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(二)機關運行經費。
青陽縣人民檢察院2020年機關運行經費財政撥款預算972.46萬元,主要用于保障檢察機關日常人員經費、辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。
(機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用)
(三)政府采購情況。
青陽縣檢察院2020年政府采購預算總額82萬元。其中:政府采購貨物預算82萬元。
(四)國有資產占有使用情況。
我院共有車輛6輛,其中:一般公務用車1輛、執法執勤用車5輛。無單位價值50萬元以上的通用設備;無單位價值100萬元以上的專用設備。
2020年部門預算未安排購置執法執勤用車經費;未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備經費;未安排購置單位價值100萬元以上的專用設備經費。
(五)績效目標設置情況。
青陽縣檢察院2020年項目支出按規定設置了支出績效目標,其中,部門預算批復辦案業務經費支出、業務裝備經費支出等兩個專項業務費項目支出績效目標,涉及中央、省轉移支付資金撥款211萬元,其他項目實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
十、名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、上級補助收入:批事業單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
4、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
6、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。
8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
11、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置科)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支原各類公務接待(含外賓接待)支出。
13、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數據資源管理局
運維電話:0566-5038187
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