| 索引號: | 11341823003291288H/202001-00101 | 組配分類: | 政府辦預決算 |
| 發布機構: | 青陽縣人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 青陽縣人民政府辦公室2020年部門預算情況 | 文號: | |
| 成文日期: | 發布日期: | 2020-01-20 | |
| 廢止日期: |
青陽縣人民政府辦公室
2020年部門預算
2020年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2020年度主要工作任務
第二部分 2020年部門預算表
1.青陽縣人民政府辦公室2020年財政撥款收支預算總表
2.青陽縣人民政府辦公室2020年一般公共預算支出預算表
3.青陽縣人民政府辦公室2020年一般公共預算基本支出預算表
4.青陽縣人民政府辦公室2020年政府性基金預算支出預算表
5.青陽縣人民政府辦公室2020年國有資本經營預算支出預算表
6.青陽縣人民政府辦公室2020年收支預算總表
7.青陽縣人民政府辦公室2020年收入預算總表
8.青陽縣人民政府辦公室2020年支出預算總表
第三部分 2020年部門預算情況說明
1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2020年收支預算總體情況說明
7.關于2020年收入預算情況說明
8.關于2020年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
(一)根據青編字〔2010〕9號文件規定:
縣政府辦公室主要職責
1、負責縣政府會議的準備工作,參與縣委、縣政府大型會議的會務工作,協助縣政府領導組織會議決定事項的實施。
2、起草、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。
3、對各鄉鎮人民政府和縣政府各部門、各直屬機構請示縣政府的問題,提出審核、擬辦意見,報縣政府領導審批。
4、督促檢查各鄉鎮人民政府和縣政府各部門、各直屬機構對縣政府公文、會議決定事項及縣政府領導有關指示的執行落實情況并跟蹤調研,及時向縣政府領導報告;督辦縣人大代表議案、建議和縣政協委員提案等,承辦目標管理委員會日常工作。
5、做好全縣經濟社會發展有關問題調查研究工作,搜集整理信息,及時準確地向縣政府領導反映情況,提出建議。
6、根據縣政府領導的批示和辦文的需要,組織協調縣政府有關部門的工作,對有爭議的問題提出處理意見,報縣政府領導決定。
7、負責縣政府值班工作和重要活動的組織安排,及時向縣政府領導報告重要情況,協助處理各鄉鎮人民政府和縣政府各部門向縣政府反映的重要問題。
8、協助縣政府領導同志組織處理需由縣政府直接處理的突發事件和重大事故的應急處置工作。
9、辦理縣政府領導交辦的其他事項。
(二)根據青辦秘〔2019〕49號文件規定,縣政府辦公室職責與內設機構與職責作如下調整:
1、職責調整
(1)縣政府政務服務中心的職責劃入縣政府辦公室,加掛縣政務服務管理局牌子。
(2)縣外事僑務辦公室的外事工作職責劃入縣政府辦公室,加掛縣政府外事辦公室牌子。
(3)縣發展和改革委員會、縣經濟和信息化委員會的數據資源管理相關職責劃入縣政府辦公室。
(4)縣政府辦公室(縣民族宗教事務局)的民族宗教事務管理職責劃入縣委統戰部。
(5)縣政府辦公室(縣安全生產監督管理局)的安全生產監督管理職責,縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局。
(6)縣政府辦公室(縣政府法制辦公室)的政府法制工作相關職責劃入縣司法局。
(7)縣政府辦公室的金融工作職責劃入縣財政局。
2、內設機構調整
(1)隨職責調整,縣政府辦公室不再保留縣政府法制辦公室及其內設機構,不再保留縣金融工作辦公室、縣應急管理辦公室。
(2)設立縣政府總值班室。其主要職責:負責縣政府值班工作,指導和監督全縣政府系統值班工作;負責接收和報告向縣政府報送的突發事件及敏感事件信息,并根據縣政府的要求及時向省政府、市政府報送信息;負責及時傳達縣委、縣政府負責同志關于突發事件和敏感信息及值班工作的批示、指示。
(3)設立人事科。其主要職責:負責縣政府辦公室機關和直屬事業單位的機構編制、人事管理等工作;負責機關綜合績效考核等工作;承辦辦公室黨組會議、主任辦公會議的會務工作;負責機關退休人員的服務管理工作。
(4)設立政務公開科(縣政務公開辦公室)。其主要職責:承辦縣政務公開領導小組辦公室日常事務工作;推進落實國家、省、市、縣政務公開工作決策部署,組織實施政府信息公開條例,監督指導全縣政務公開工作;組織編制政務公開目錄、政務公開指南和政務公開工作年度報告;受理政務公開事項投訴并協調處理。
(5)設立審批服務科。其主要職責:研究政務服務政策和創新做法,開展業務數據分析,研判政務服務發展趨勢,為縣委、縣政府決策提供依據;研究擬訂全縣政務服務發展規劃、計劃、政策措施和政務服務運行管理制度;負責組織部門和政務服務事項進駐市民服務中心,動態管理政務服務事項實施清單;組織政務服務實施機構簡化辦事環節,優化辦事流程;協調聯合審批; 統籌縣、鄉、村政務服務體系建設,指導鄉鎮、村政務服務機構、縣直部門大廳業務運行;負責開展行政審批服務業務培訓;負責擬訂服務窗口和工作人員管理制度并組織實施;對窗口和工作人員執行各項管理制度、作風效能建設和遵守工作紀律情況進行督辦考核;受理對服務窗口及工作人員的服務質量、服務態度、辦事效率、工作作風等方面的投訴、意見和建議;負責部門大廳和鄉鎮政務服務管理機構的監督檢查和工作考核。
(6)設立數據資源管理科。其主要職責:研究制定全縣數據資源采集、存儲、使用、開放、共享等標準規范; 組織實施全縣政務數據和公共數據資源的目錄制定、歸集管理和整理利用等工作; 協調推進全縣政務數據和公共數據資源的規范、開發開放和共享應用;指導全縣政務數據和公共數據的安全保障工作;統籌全縣政務信息化建設管理工作,推進電子政務集約化建設;負責縣級電子政務建設項目的立項、實施、驗收、績效評估等全流程監督和管理;統籌協調政務信息化安全體系建設;指導各鄉鎮、開發區、縣直各部門政務信息化工作;負責互聯網+政務服務、互聯網+監管、政務信息綜合應用等基礎服務平臺的運行、推廣的應用保障工作,促進平臺運行效率和應用水平提升。
(7)設立涉外管理科(縣委外事委員會辦公室秘書科)。組建縣委外事工作委員會,作為縣委議事協調機構。縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室(縣政府外事辦公室),接受縣委外事工作委員會的直接領導,承擔縣委外事工作委員會具體工作,組織開展外事重大問題的政策研究,協調督促落實縣委外事工作委員會各項決定和工作部署等。設置縣委外事委員會辦公室秘書科,在涉外管理科掛牌,負責處理縣委外事工作委員會辦公室日常事務。其主要職責:負責重要外賓接待、涉外禮賓協調指導、在青舉辦國際會議初審;負責涉港澳事務等工作;負責辦理全縣因公出國(境)歸口管理、政策指導、協調服務、審核報批和監督工作;統籌、上報全縣因公出訪計劃,擬定并實施縣級團組出訪計劃;負責出訪人員外事紀律教育,掌握出訪團組(人員)在外工作情況;歸口管理邀請外國人來訪工作;承辦縣委外事委員會辦公室日常事務工作。
調整后,縣政府辦公室內設機構11個,即秘書科、文秘科、行政科、信息調研科、政府督辦室、政府總值班室、人事科、政務公開科(縣政務公開辦公室)、審批服務科、數據資源管理科、涉外管理科(縣委外事委員會辦公室秘書科)。
(三) 根據青政辦秘[2019]19號、[2019]25號文件規定,青陽縣創優“四最”營商環境領導小組辦公室和青陽縣“四送一服”雙千工程領導小組辦公室職責調整到縣政府辦公室。
二、部門預算單位構成
青陽縣人民政府辦公室2020年度部門預算包括本級預算。納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
青陽縣人民政府辦公室 |
行政單位 |
三、2020年度主要工作任務
2020年,縣政府辦將緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署,緊扣服務發展、服務決策、服務落實的工作主線,切實履行職責,做好參謀、督查、協調、服務工作,促進辦公室整體工作再上新臺階。
(一)全面加強以文輔政。緊扣縣委、縣政府工作重心,圍繞全縣重點工作、重點項目的推進落實,認真起草各類縣政府領導講話稿、總結、匯報等材料。注重信息編發,加大政務信息的采編和報送力度。
(二)深入推進督查問效。堅持出實招、辦實事,強化督察問效,根據縣政府各項中心工作,每月形成工作要點,穩步推進各項工作。對縣委、縣政府安排的重點項目建設、招商引資、城市建管、脫貧攻堅、美麗鄉村、安全生產等領域的重點工作,開展系列的督查活動,保障各項決策有效落實。
(三)始終堅持依法行政。緊緊圍繞縣委、縣政府工作大局,認真審查縣政府規范性文件,高效辦理行政復議案件,努力為加快推進依法行政和法治政府建設貢獻力量。
(四)全面做好綜合服務。完善和健全文電工作機制,及時處理各類來文來電和請示報告件,做到不壓不拖、按時辦結。全面推行無紙化辦公,簡化公文流轉程序,提升辦公效率,節約辦公資源。
2020年,縣政府辦公室將深入貫徹落實黨的十九大精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,繼續圍繞全縣經濟社會發展大局,緊盯各項目標任務,奮力拼搏不懈怠,精益求精創一流,勇擔當、敢為先,全面提升政務事務服務的水平。
第二部分 2020年部門預算表
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部門公開表1 青陽縣人民政府辦公室 2020年財政撥款收支預算總表 單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
一、上年結余 |
|
一、本年支出 |
647.52 |
647.52 |
|
|
|
(一)一般公共預算撥款 |
|
(一)一般公共服務支出 |
602.74 |
602.74 |
|
|
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(二)國防支出 |
|
|
|
|
|
(三)國有資本經營預算撥款 |
|
(三)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(四)教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
647.52 |
(五)科學技術支出 |
|
|
|
|
|
(一)一般公共預算撥款 |
647.52 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
經常收入預算撥款 |
|
(七)社會保障和就業支出 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
國庫管理非稅收入 |
|
(十)醫療衛生 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(二十)住房保障 |
22.14 |
22.14 |
|
|
|
(三)國有資本經營預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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二、結轉下年 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
647.52 |
支出總計 |
647.52 |
647.52 |
|
|
部門公開表2
|
青陽縣人民政府辦公室 2020年一般公共預算支出預算表 |
|||||
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|
單位:萬元 |
|
|
功能分類科目 |
預算數 |
|
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
647.52 |
422.52 |
225 |
|
|
20101 |
政府機關行政 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政運行 |
602.74 |
377.74 |
225 |
|
|
21011 |
行政單位醫療費 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
22102 |
住房公積金 |
22.14 |
22.14 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
2010301 |
大型會議費 |
|
|
12 |
|
|
2010301 |
辦公大樓管理費 |
|
|
15 |
|
|
2010301 |
培訓考察費 |
|
|
5 |
|
|
2010301 |
辦公設備購置 |
|
|
25 |
|
|
2010301 |
公務接待費 |
|
|
23 |
|
|
2010301 |
機關黨建費 |
|
|
5 |
|
|
2010301 |
外地干部交流費 |
|
|
15 |
|
|
2010301 |
政府辦機關業務費 |
|
|
108 |
|
|
2010301 |
電子政務運行費 |
|
|
2 |
|
|
2010301 |
營商服務工作經費 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
647.52 |
422.52 |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
647.52 |
422.52 |
225 |
|
|
部門公開表3
|
青陽縣人民政府辦公室 2020年一般公共預算基本支出預算表 |
||
|
|
|
單位:萬元 |
|
經濟分類科目 |
預算數 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
301 |
工資福利支出。 |
290.07 |
|
30101 |
基本工資 |
119.03 |
|
30102 |
津貼補貼 |
65.44 |
|
30103 |
獎金 |
15.37 |
|
30108 |
機關事業單位基本保險 |
31.4 |
|
30110 |
城鎮職工基本醫療費 |
11.99 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
10.65 |
|
30113 |
住房公積金 |
22.14 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
14.05 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服務支出 |
49.55 |
|
30201 |
辦公費 |
24 |
|
30216 |
培訓費 |
2.76 |
|
30228 |
工會經費 |
2.21 |
|
30239 |
其他交通費 |
20.58 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
82.9 |
|
30301 |
遺屬補助 |
2.75 |
|
30305 |
其它工資福利支出 |
80 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.15 |
|
|
|
|
|
合計 |
422.52 |
|
部門公開表4
|
青陽縣人民政府辦公室 2020年政府性基金預算支出預算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預算撥款 收入 |
政府性基金預算撥款支出 |
|||||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
0 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合計 |
|
|
|
|
||||||
|
注:青陽縣人民政府辦公室沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據”。 |
||||||||||
部門公開表5
|
青陽縣人民政府辦公室2020年國有資本經營預算支出預算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經營預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款支出 |
|||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
223 |
國有資本經營預算支出 |
0 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合計 |
|
|
|
|
||||
|
注:青陽縣人民政府辦公室沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據”。 |
||||||||
部門公開表6
|
青陽縣人民政府辦公室 2020年收支預算總表 |
|||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
||
|
一、一般公共預算撥款收入 |
647.52 |
一、一般公共服務支出 |
647.52 |
||
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、國防支出 |
|
||
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
||
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四、教育支出 |
|
||
|
五、其他收入 |
|
五、科學技術支出 |
|
||
|
事業收入 |
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
||
|
經營收入 |
|
|
|
||
|
上級補助收入 |
|
…… |
|
||
|
附屬單位上繳收入 |
|
|
|
||
|
其他 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
647.52 |
本年支出合計 |
647.52 |
||
|
上年結余 |
|
結轉下年 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
收入總計 |
647.52 |
支出總計 |
647.52 |
||
|
青陽縣人民政府辦公室2020年收入預算總表
|
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合計 |
上年結余 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業收入 |
經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
647.52 |
|
647.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
政府機關 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政運行 |
647.52 |
|
647.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部門公開表7
|
部門公開表8
青陽縣人民政府辦公室2020年支出預算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
647.52 |
422.52 |
225 |
|
|
20101 |
政府機關 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政運行 |
647.52 |
422.52 |
225 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
602.74 |
602.74 |
225 |
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30108 |
社會保障和就業支出 |
10.65 |
10.65 |
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30110 |
醫療和與計劃生育支出 |
11.99 |
11.99 |
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30113 |
住房保障支出 |
22.14 |
22.14 |
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合計 |
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第三部分 2020年部門預算情況說明
一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
青陽縣人民政府辦公室2020年財政撥款收支預算647.52萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款647.52萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入647.52萬元,上年結余0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務602.74萬元,占93%;社會保障和就業支出10.65萬元,占1.6%;醫療衛生支出11.99萬元,占1.8%;住房保障支出22.14萬元,占3.6%。
二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規模變化情況。
青陽縣人民政府辦公室2020年一般公共預算撥款647.52萬元,比2019年預算撥款減少18萬元,減少2.7%,減少原因主要是機構改革,人員編制減少,工資及日常公用經費減少。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務602.74萬元,占93%;社會保障和就業支出10.65萬元,占1.6%;醫療衛生支出11.99萬元,占1.8%;住房保障支出22.14萬元,占3.6%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務”2020年預算602.74萬元,比2019年預算增加17.7萬元,增加3%。
2.“社會保障和就業”2020年預算10.65萬元,比2019年預算減少32.6萬元,減少74%,減少原因主要是機構改革人員編制減少,人員保障基數減少。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”2020年預算11.99萬元,比2019年預算減少1萬元,減少7.7%,減少原因主要是機構改革人員編制減少,人員保障基數減少。個人醫療保險繳費基數減少等。其中:“行政單位醫療”預算11.99萬元,主要用于本單位醫療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2020年預算22.14萬元,比2019年預算減少2萬元,減少8.3%,減少原因主要是機構改革人員編制減少,人員保障基數減少。其中:“住房公積金”預算22.14萬元,主要用于本單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
青陽縣人民政府辦公室2020年一般公共預算基本支出422.52萬元,行政事業類項目支出225萬,合計為647.52萬元,其中:工資福利支出283.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出249.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 對個人和家庭的補助88.89萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。其它資本性支出25萬元,主要用于政府采購必要的辦公設備。
四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
青陽縣人民政府辦公室2020年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明
青陽縣人民政府辦公室2020年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2020年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則,青陽縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣人民政府辦公室2020年收支總預算647.52萬元,收入全部為一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。
七、關于2020年收入預算情況說明
青陽縣人民政府辦公室2020年收入預算647.52萬元,其中:一般公共預算撥款收入647.52萬元,占100%,比2018年預算減少18萬元,減少2.7%,減少原因主要是機構改革,人員編制減少,工資及日常公用經費減少。
我單位無政府性基金預算撥款收入;無國有資本經營預算撥款收入;無納入專戶管理政府非稅收入。
八、關于2020年支出預算情況說明
青陽縣人民政府辦公室2020年支出預算647.52萬元,比2019年預算減少18萬元,減少2.7%,減少原因主要是機構改革,人員編制減少,工資及日常公用經費減少。
其中,基本支出422.52萬元,占65%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出225萬元,占35%,主要用于大樓管理、大型會議、黨建、辦公設備購置、干部交流、機關業務費等支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
本單位無項目及績效目標情況。
(二)機關運行經費。
青陽縣人民政府辦公室2020年機關運行經費財政撥款預算377.74萬元,主要用于保障本單位辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。
(三)政府采購情況。
青陽縣人民政府辦公室2020年各單位政府采購預算總額25萬元。其中:政府采購貨物預算25萬元。
(四)國有資產占有使用情況。
青陽縣人民政府辦公室共有車輛1輛,為車改后,單位配備的應急車輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。
2020年部門預算沒有安排購置公務用車購置費;也沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
(五)績效目標設置情況。
青陽縣人民政府辦公室2020年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、外地干部交流費:是指領導干部交流、掛職,在任職期間所產生的費用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數據資源管理局
運維電話:0566-5038187
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