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        索引號: 133418230032919318/201903-00001 組配分類: 部門預算情況
        發布機構: 團縣委 主題分類: 財政、金融、審計 / 公民 / 報告
        名稱: 2019年共青團青陽縣委員會預算情況說明 文號:
        成文日期: 發布日期: 2019-03-07
        廢止日期:
        2019年共青團青陽縣委員會預算情況說明
        發布時間:2019-03-07 15:34 來源:政務服務中心 字號:[默認 超大]

        一、共青團青陽縣委員會主要職責

                根據《中國共產主義青年團章程》規定,主要職責是:

        1、領導全縣共青團工作,組織全縣共青團組織圍繞我縣改革、發展、穩定的大局開展工作,在我縣政治、經濟、文化等活動中發揮黨的助手作用。
            2、圍繞縣委、縣政府中心工作,推進全縣青少年精神文明建設;負責指導并組織實施全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動,培養、選拔、推薦、表彰優秀青少年;指導全縣青年志愿者工作的開展。
            3、負責全縣共青團工作和青少年工作的理論研究;向縣委、縣政府反映青少年思想狀況,參與協調處理各種與青少年利益相關的工作;對青少年工作中的重大問題提出立法建議,參與有關全縣青少年法規的起草、實施、監督等工作;承擔青陽縣未成年人保護委員會辦公室的工作。
            4、負責研究、指導全縣團的組織建設和干部隊伍建設,推進全縣團的基層組織建設;協助黨組織管理各鄉(鎮)及縣直各單位團委的正、副書記,選拔、培養和推薦優秀青年干部;指導全縣共青團組織協助有關部門開展青年人力資源開發工作。
            5、負責全縣青年統戰工作。

        6、指導和幫助縣少先隊工作委員會開展工作。

        7、承辦縣委、縣政府和團市委交辦的其他事項。

        二、部門預算單位構成

        共青團青陽縣委員會2019年度部門預算包括委機關本級,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

        序號

        單位名稱

        單位性質

        1

        共青團青陽縣委員會

        群團組織

        三、2019年度主要工作任務

        以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,深刻領會習近平總書記關于青年工作的重要思想和團的十八大精神,堅持高舉偉大旗幟、聚焦主責主業、深化改革攻堅、全面從嚴治團,認真履行引領凝聚青年、組織動員青年、聯系服務青年的職責使命,團結帶領全縣廣大團員青年不忘跟黨初心,牢記青春使命,為建設“修身福地、靈秀青陽”匯聚青春力量。

        第二部分 2019年部門預算表

        (詳見附件)

        第三部分 2019年部門預算情況說明

        一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

        共青團青陽縣委員會2019年財政撥款收支預算48.37萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款48.37萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入48.37萬元支出預算48.37萬元,收支平衡。支出按功能分類分為:一般公共服務支出42.82萬元,占87.61%;社會保障和就業支出2.85元,占5.8%;醫療衛生支出0.99元,占2.0%;住房保障支出1.71萬元,占3.6%

        二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

        (一)一般公共預算撥款規模變化情況。

        共青團青陽縣委員會2019年一般公共預算撥款48.37萬元,比2018年預算撥款降低2.71萬元,下降5.3%,下降原因主要是綜合績效考核一次性獎金今年未納入預算

        (二一般公共預算撥款結構情況。

        一般公共服務支出42.82萬元,占87.61%;社會保障和就業支出2.85元,占5.8%;醫療衛生支出0.99元,占2.0%;住房保障支出1.71萬元,占3.6%

        (三)一般公共預算撥款具體使用情況。

        1.“一般公共服務”2019年預算42.82萬元,比2018年預算減少2.51萬元,下降5.5%下降原因主要是2019年合績效考核一次性獎金今年未納入預算等。其中:項目運行支出23萬元,占47.9%,主要用于開展團員教育管理、少先隊工作經費、青少年思想引導、青年創業和社會組織培育、黨建工作經費;公務交通補貼2.1萬元,占4.3%,主要用于公務外出報銷費用;職工教育支出0.13萬元,占0.3%;工會經費支出0.11萬元,占0.2%;綜合定額支出1.8萬元,占3.7%;基本工資、津補貼、獎金支出15.68萬元,占32.5%,主要用于單位職工正常工資發放。

        2.“社會保障和就業”2019預算支出2.852018年預算下降0.28萬元,下降8.9%,增長原因主要是機關事業單位養老改革影響

        3.“醫療衛生與計劃生育支出”2019年預算0.99元,比2018年預算增加0.07萬元,增長7.6%,增長原因主要是工資基數增加等。

        4.“住房保障支出”2019年預算1.71萬元,比2018年預算增加0.01萬元,增長0.1%,增長原因主要是職工基本工作標準提高

        三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

        共青團青陽縣委員會2019年一般公共預算基本支出25.37萬元,其中:工資福利支出21.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。商品和服務支出4.14萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

        、共青團青陽縣委員會收支預算安排情況

            共青團青陽縣委員會2019年度可支配收入48.37萬元,其中:財政補助收入48.37萬元。支出預算48.37萬元,收支平衡。支出的25.37萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出23萬元,用于完成青年工作、預防青少年犯罪工作、青少年教育少先隊工作及黨建工作等。

        、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

        2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

        2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

        、關于2019年收支預算總體情況說明

        按照綜合預算管理原則,團青陽縣委所有收入和支出均納入部門預算管理。團青陽縣委2019年收支總預算48.37萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

        、關于2019年收入預算情況說明

        團青陽縣委2019年收入預算48.37萬元,其中:一般公共預算撥款收入48.37元,占100%。

        九、關于2019年支出預算情況說明

        團青陽縣委2019年支出預算48.37萬元,同上年相比減少2.71萬元。原因是:綜合績效考核一次性獎金未納入預算

        十、其他重要事項情況說明

        (一)項目及績效目標情況。

        (二)機關運行經費。

        團青陽縣委2019年機關運行經費財政撥款預算42.82萬元,主要用于保障辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

        (三)政府采購情況。

        團青陽縣委2019年政府采購預算總額2.5萬元。其中:政府采購貨物預算2.5萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

        (四)國有資產占有使用情況。

        2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

        (五)績效目標設置情況。

        團青陽縣委2019年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

        二、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        三、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
            四、機關運行經費機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        附件:青陽縣團縣委2019年預算表格

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