2020年財政預算收入目標為8000萬元。比上年實績增長7.8%。
根據現行財政體制計算,全年一般預算收入4221萬元。
一般預算支出初步安排4221萬元,比上年實際增長19.8%。分別為:
一般公共服務支出1856.24萬元,比上年實際增長19.65%,其中:
人大經費15萬元;
武裝工作經費12萬元;
專職消防隊年度運行保障經費55萬元;
辦公設備采購費10.1萬元 ;
招商引資專項經費60萬元;
工業經濟發展、園區建設200萬元;
各類民生工程配套資金100萬元
脫貧攻堅及鄉鎮振興配套資金400萬元
三公經費65.55萬元(會議費15.2萬元、公務接待經費42.75萬元、公務用車運行7.6萬元);
文化體育與傳媒支出37.6萬元,增長3.86%;
社會保障與就業441.27萬元,增長28.19%;
醫療衛生與計劃生育88.9萬元,增長203.21%;
城鄉社區支出1250萬元,增長23.98%;
農林水支出407.29萬元,增長35.55%;
住房保障支出40萬元,與上年持平;
支持中小企業發展支出100萬元,增長17.2%。
用微信掃描二維碼分享至好友和朋友圈
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數據資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報 中國互聯網協會
皖ICP備05015023號-1 皖公網安備 34172302000005號 網站標識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問